对,没错,这就是这么做
老师好,问一下,一般纳税人上个月做了无票收入,这个月又开票了,本月做上月分录的负数,然后再做开票的正数分录对吗
老师,作废了再开一张正数的当月,作废的发票不需要做负数分录,正数发票需要入账对吧,如果是跨月开错就要做发票负数,然后再开一张正数,正数负数发票就都需要入账对吧
去年的成本发票没收到,今年汇算清缴之前收到发票,账上怎么处理?年初预估成本,借,主营业务成本,贷应付账款?年后做一笔这个负数的凭证,然后再怎么做呢?
老师,普票更换专票,账务上要怎么处理,是做一笔负数收入,然后再做一笔正数的吗?
老师,2023年第三个季度冲红第二季度普票5000(冲红未重开),但第三季度也有开专票5000(不是同一笔业务),账里要怎么做会计分录,才不会影响专票的营业收入和应交税费,因为专票部分是正常缴纳税金的,会计分录要怎么做才不会影响专票部分的营业收入和应交税金?正常做一笔负数和一笔整数就互相抵掉了,账里体现不出专票部分的营业收入和应交税费那意思是正常入账,一正一负咯,到10月份缴纳税金时,报表应交增值税出现负数也是正常的是吗?就这样做吗?
老师,我们公司第二季度没有业务,但是有银行利息3.4,在填写所得税季度报表是,成本和收入都是0,营业利润填写3.4,可以吗?
老师请问一下,支付个人所得税的会计分录是不是这样做? 借:应交税费~应交个人所得税 30 贷:银行存款 30
老师这是怎么回事 ,我还没报税就自己申报了
无形资产、固定资产处置,报废的话是算营业外收支还是资产处置损益
老师企业所得税季报 营业收入本年累计,营业成本本年累计金额,利润总额本年累计金额单位都是元对吗?季末资产总额是万元对不
以出包方式建设固定资产,预付工程款,用预付账款还是,银行存款
老师,计提工资16000,发放工资的时候忘记代扣社保853.83了,并且有一个人工资没发,实际发放了12500,这样怎样写会计分录呢?发工资的时候
公司收到保险公司事故赔偿500元!怎么列账?需要缴纳增值税吗?谢谢!
老师收到电子商业承兑汇票,分录怎么做,背书转让给其他公司时分录怎么做,中间没有款到公户 出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老师收到电子商业承兑汇票,分录借记“应收票据”科目,贷记“主营业务收入”科目,并同时贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)背书转让给其他公司时,应当借记“应付账款”科目,贷记“应收票据”科目,对吗,老师?中间没有款到公户,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小规模企业。
老师,我接的前任会计做的账,上一年度制造费用-累计折旧有贷方余额,我怎么做分录能冲回?