对的,是的,万分之二点五,小规模小型微利企业,个体户可以减半。
老师我是新手请问年底了是不是要计提印花税,计税依据是什么?我怎么判断要不要提印花税?平时账务处理中也没看到签合同。
老师好,有一个印花税显示没报,2022年7月1号到12月31号的,其他的印花税都报完了, 这个怎么操作呢?答过的老师请不要再接了!! 谢谢
老师好,房租租赁合同的印花税,是收入方交呢还是签订合同的双方都交呢?答过的老师请不要再接了!!!请曲老师不要老重复接这个问题了!!! 谢谢
老师,请问包车合同需要交印花税吗?我们有一笔包车费用,有包车合同,开的普票,不含税金额974.27,含税金额1003.5,请问需要缴纳印花税吗?具体怎么计算呢?请详解谢谢!
@郭老师回答,其他老师不要接,谢谢合作, 请问收到投资款的时候是不是需要同时计提印花税?印花税的税率怎么算?
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
请问股权收购的时候有个评估增值,但是我实际买的时候比评估增值低了10%,那我合并报表,调整的时候,我应该按照评估增值的那部分调整,还是按照我实际 交易的低于10%的调整
按照你实际交易价格来就可以的。
收到的款项比发票少0.6元,这0.6元我可不可以做销售折扣,还是按收款金额做发票
2.同事开的通行费电子发票,一种是经营租赁*通行费,税率9%,一种是经营租赁*代收通行费,税率是不征税,请问这两种可以正常入账吗?前者在抵扣系统中可以查到,后者抵扣系统没有信息 ,是因为项目名称选择错误吗
销售折扣或者是营业外收入都可以。
同事开的通行费电子发票,一种是经营租赁*通行费,税率9%,一种是经营租赁*代收通行费,税率是不征税,请问这两种可以正常入账吗?前者在抵扣系统中可以查到,后者抵扣系统没有信息 ,是因为项目名称选择错误吗
对的,是的,第二个抵扣不了,没法抵扣。由于它的税率是不征税。
我们这里是一个挂靠建筑单位,需要用别人的资质。怎样做发票,工资,才能降低被挂靠方的利润,少交税,让挂靠方多拿钱。一般降低到几个点才适合被挂靠方税赋?
你好,你实际的成本是多少?你们应该是自己做的工程,你应该知道的,你看下你实际发生的材料费、人工费还有机械费分别是多少?包工包料工程的一般是材料费70%或者60%以内,人工费20%。
你购买的材料找一般纳税人那边给你开13%的,别开给你单位,开给挂靠企业,然后个人是你单位的职工吗?
销售折扣或者是营业外收入都可以。 我们少收了,我们开的发票比收到款项多0.6
是是的,是这么做的。那应该是营业外支出或者是销售折扣。
今天老板给我说,整理一下城合牧业公司的成本,看看进固定资产没有,没有发票的一些有没有进入费用,然后还说找一些买羊的票……享受一下政策……我该给他查什么,提供什么…… 这个公司没有什么业务,一个月三四个了!我怎么看固定资产,有些付出去的费用,没有发票,我怎么入成本
你先去看下你的明细账,明细账固定资产里面它不是有凭证嘛,然后你再去看一下你的记账凭证,当时挂的是应付账款,如果应付账款你再去看明细帐有没有支付给对方的。
费用的,你看费用明细帐,再找对应的凭证。
你购买的材料找一般纳税人那边给你开13%的,别开给你单位,开给挂靠企业,然后个人是你单位的职工吗? 老师,是的
职工的,让他给你申报个税,你们单位给他交了社保吗?得交社保的,企业那边给他申报个税就可以。
这一部分金额可以抵扣企业所得税。
老师,让挂靠企业帮我们交社保的申报个税?
社保你们自己审缴纳就行,个人负担的社保那一部分你做工资,相当于是这个人有两处工资。
当对方发工资的时候,把个人负担的社保扣除之后再发放。计提也是按照扣除个人负担社保。
因为之前几个月有发现发票开错,要求对方重新开票,问题是之前开的发票已抵扣,那么我现在收到正确的发票和红字发票,我在税务平台需要如何操作?因为我在勾选平台有看到正确的进项发票,但没有红字发票。
你们单位已经认证了,开了红字信息表,附表二进项转出20行里面填写就可以的啊,不需要勾选,然后新的发票可以正常勾选。