对的,是的,万分之二点五,小规模小型微利企业,个体户可以减半。

老师您好,请问现在印花税改革了,改成买卖合同了,但是我们购入和销售的合同回来的不及时,怎么计算印花税
老师好,有一个印花税显示没报,2022年7月1号到12月31号的,其他的印花税都报完了, 这个怎么操作呢?答过的老师请不要再接了!! 谢谢
老师好,有一个印花税显示没报,2022年7月1号到12月31号的,其他的印花税都报完了, 这个怎么操作呢?从哪个界面进入呢?显示截止到1月16号, 答过的老师请不要再接了!!!!,想听听其他老师说的建议! 谢谢
老师好,有一个印花税显示没报,2022年7月1号到12月31号的,其他的印花税都报完了, 这个怎么操作呢?从哪个界面进入呢?显示截止到1月16号, 答过的老师请不要再接了!!!!,想听听其他老师说的建议!!! 谢谢
老师好,有一个印花税显示没报,2022年7月1号到12月31号的,其他的印花税都报完了, 这个怎么操作呢?从哪个界面进入呢?显示截止到1月16号, 答过的老师请不要再接了!!!!,想听听其他老师说的建议!!!! 谢谢
季报所得税里面的已计入成本费用的工资薪金没有把福利费放进去怎么办?第四季度也没有加进去,后期年度汇算清缴会比对不通过吗?
您好老师,2026年2月购入的无形资产预计使用权3年,金额4万元,2029年2月份到期,购入时的会计分录: 借:无形资产~40000 贷:银行存款~40000 无形资产购入进来的当月开始累计摊销,我现在不知道月摊销金额多小钱,怎么分路
老师,商贸型出口购入固定资产汽车进项怎么处理?
老师,关于当月付款采购的原材料 ,我们只是付了款,但暂未收到原材料,这种情况下,这个原材料我还用直接计入到当月的购进材料里吗?谢谢!
个体户,有一定规模,发工资是每月10!现在有员工不干了,要结工资,能不能等到发工资日期,还是就直接通过公户转给他?
商贸公司,但是是分公司,刚成立,还没建账套,1.是不是不能设立实收资本科目?用什么科目代替还有月底了;2.涉及到的商品比较多,怎么能保证这个月开出去的发票里的商品,一定有进项进来,怎么核对?第一个月好核对,以后怎么核对,商贸企业怎么做,日常做哪些检查能规避商贸企业的税务稽查
哪位老师知道,出口企业报关可以不委托报关行,自己报吗,需要什么资质
老师,个税是怎么申报的?就是3月是申报2月的工资,2月发的是1月的工资,那3月是申报计提的2月工资还是实发1月的工资?
卤菜加工店购进的调味品和新鲜的鸡鸭各进入什么科目,加工好后的卤菜记什么科目
老师,请问一下注册资本50万,能随便零散打吗,例如:今天打1万,明天打8800,下次再打7500,加起来5年内凑够50万,这样可以吗?
请问股权收购的时候有个评估增值,但是我实际买的时候比评估增值低了10%,那我合并报表,调整的时候,我应该按照评估增值的那部分调整,还是按照我实际 交易的低于10%的调整
按照你实际交易价格来就可以的。
收到的款项比发票少0.6元,这0.6元我可不可以做销售折扣,还是按收款金额做发票
2.同事开的通行费电子发票,一种是经营租赁*通行费,税率9%,一种是经营租赁*代收通行费,税率是不征税,请问这两种可以正常入账吗?前者在抵扣系统中可以查到,后者抵扣系统没有信息 ,是因为项目名称选择错误吗
销售折扣或者是营业外收入都可以。
同事开的通行费电子发票,一种是经营租赁*通行费,税率9%,一种是经营租赁*代收通行费,税率是不征税,请问这两种可以正常入账吗?前者在抵扣系统中可以查到,后者抵扣系统没有信息 ,是因为项目名称选择错误吗
对的,是的,第二个抵扣不了,没法抵扣。由于它的税率是不征税。
我们这里是一个挂靠建筑单位,需要用别人的资质。怎样做发票,工资,才能降低被挂靠方的利润,少交税,让挂靠方多拿钱。一般降低到几个点才适合被挂靠方税赋?
你好,你实际的成本是多少?你们应该是自己做的工程,你应该知道的,你看下你实际发生的材料费、人工费还有机械费分别是多少?包工包料工程的一般是材料费70%或者60%以内,人工费20%。
你购买的材料找一般纳税人那边给你开13%的,别开给你单位,开给挂靠企业,然后个人是你单位的职工吗?
销售折扣或者是营业外收入都可以。 我们少收了,我们开的发票比收到款项多0.6
是是的,是这么做的。那应该是营业外支出或者是销售折扣。
今天老板给我说,整理一下城合牧业公司的成本,看看进固定资产没有,没有发票的一些有没有进入费用,然后还说找一些买羊的票……享受一下政策……我该给他查什么,提供什么…… 这个公司没有什么业务,一个月三四个了!我怎么看固定资产,有些付出去的费用,没有发票,我怎么入成本
你先去看下你的明细账,明细账固定资产里面它不是有凭证嘛,然后你再去看一下你的记账凭证,当时挂的是应付账款,如果应付账款你再去看明细帐有没有支付给对方的。
费用的,你看费用明细帐,再找对应的凭证。
你购买的材料找一般纳税人那边给你开13%的,别开给你单位,开给挂靠企业,然后个人是你单位的职工吗? 老师,是的
职工的,让他给你申报个税,你们单位给他交了社保吗?得交社保的,企业那边给他申报个税就可以。
这一部分金额可以抵扣企业所得税。
老师,让挂靠企业帮我们交社保的申报个税?
社保你们自己审缴纳就行,个人负担的社保那一部分你做工资,相当于是这个人有两处工资。
当对方发工资的时候,把个人负担的社保扣除之后再发放。计提也是按照扣除个人负担社保。
因为之前几个月有发现发票开错,要求对方重新开票,问题是之前开的发票已抵扣,那么我现在收到正确的发票和红字发票,我在税务平台需要如何操作?因为我在勾选平台有看到正确的进项发票,但没有红字发票。
你们单位已经认证了,开了红字信息表,附表二进项转出20行里面填写就可以的啊,不需要勾选,然后新的发票可以正常勾选。