你好,当时你录入了商品信息吗?

老师你好,请问我是乙方,我们提供的电器安装服务开发票应该是什么税收种类、开什么税率,以及什么税收分类编码啊?
老师我想问下 要给对方开发票U盘是属于哪一类啊,我在税收编码里面没有找到,SM专用U盘
老师下午好,想请教一下,我们是购买方办理红字,关于税收分类编码是必须和对方已开的正数发票对应,还是说税率正确就行,不用看对方公司给我们开的正数发票上的税收分类编码?
请问老师 税控盘里面去年开的专票 现在购买方要我们提供税收分类编码,我从哪里能找到我已经开具的发票的税收分类编码
老师,你好。请问一下税收分类编码。按别人开给我的发票上面的税收分类编码可以吗?从系统里面导出的。
公司把车卖了,如果价格低于市场价格,是否按照市场参考价格来缴税。
老师,你好,对方给我们开的发票我们已经抵扣认证了,后面发现开错了,又给冲红重新开,那我这个月认证时,这个发票又显示着呢,我这边改不改认证,这个后面怎么操作
老师,我们是充电公司,我预收充电费做的凭证是:借:银行存款,贷:应收帐款;退预收电费是直接做红字冲剩余电费,还是做成:借:应收账款,贷:银行存款好呢?
请问老师,会计人员继续教育的费用能抵扣个税吗?
老师好,l,公司有4名员工是通过人力资源公司发工资,我们把钱打给人力资源公司。请问这个能做会计科目,借管理费用 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬 贷银行存款吗?2,如果可以的话,公司没有给他报个税,那么在企业所得税预缴申报表上实发应付职工薪酬借方,那就和个税申报比对不匹配了。请问可以吗?
应交税费-应交增值税-销项税额抵减(已抵减)上个月账上做多了,红冲到了下个月,余额在借方,借方余额可以转到应交税费-应交增值税-销项税额抵减(待抵减)吗
老师,客户回款的时候,把零头60给抹掉了,之前发票已经开了,导致金额不一致,怎么处理比较好?
11月开具的进项发票在11报10月增值税的时候可以勾选抵消吗?如果能抵消,请问账怎么做呢
生产企业erp系统产品单价 怎么维护,每个月成本都不一样
老师,公司要搬办公室了,这几年经济不景气,老板的房子拿给公司用,免费使用的,那么老板需要房产税或者是什么税吗?
没有的 只有开票金额
登录增值税发票税控开票软件(税控盘版)开票系统,选择【系统设置】-【增值税类商品编码】进入。 2.商品编码导出 在【增值税类商品编码】模块内,勾选需要导出的编码信息,点击左上角“导出”,保存导出为XML格式的文件。
看一下这边里面有吗?如果没有的话,去发票查询里面找到你当时给他开的那个发票,打开看一下。
商品编码导出 是税控盘里来过的所有类目都有嘛 还是只有我现在电脑上增加的那些呢
直接打开的话是看不到编码的
只有电脑增加的那些
因为是去年的票 不是我开的 就没其他办法能看到了吗?
以管理员的名义登录进去查