同学,你好 建筑服务*绿化工程服务

老师们,我在一家家族企业工作,2020年7月入职的,这家公司是2005年成立的,属于工程检测服务行业,我这半年时间里已经把这公司内部存在的问题都提出来并写出了财务管理制度,但问题是这个公司现在租的是个人住宅楼,所以财务部与结算部合在一个房间也是为了对账方便,可财务总监是老板的亲侄子,却是一个非会计专业的人,而且他不止监管财务部结算部,还有其他科室,他是按照自己的那套方式主要负责与挂靠我公司的那30几个人的结算,这么多年公司已经换了3任会计了,问题就是出在这所谓的财务总监上了,他的做法让各方面的账很乱,内部人员预支出去的钱无人及时要票,累计现在近600多万的预支款,好多都联系不上,既要不来钱也要不了发票,于是他就找外挂人员或者自己内部比较信任又没有买社保和交个税的人大量地去税务局代开发票,公司承担税金,让后把钱转给这些人再让他们转到出纳那边就是所谓的内账
@小菲老师回答,其他老师勿接,我公司承保了一项场地绿化工程,主要就是负责该场地采买树木和种植养护,对方需要我们提供专票,请问我们专票上的货物及劳务服务名称应该写什么好?
案例:老师,建筑企业收到其他公司的赔款,对方要求开9个点专票,可以开工程服务吗?如果不是,应该开什么项目? 答:赔款的主合同是开几个点的?还是说单独的一笔赔款? 问:对方施工损坏了我们公司刚种植的绿化,单独的一笔赔款。 答:此赔款非价外费用,也非经营活动,不开票开收据。 问题:以上案例是分录怎么写,这笔赔偿需要调增吗?
老师外贸公司,老板公司都还没实缴,现在老板想向银行贷款个人周转,付公司利息。这个是从公司帐上资金借给他好,还是向银行贷款借他好?
老师,有遇到过这样的情况吗?第三方运营机构跟厂家合作,在平台上帮厂家运营店铺,赚到的钱平台结算给第三方公司,现在问题就是,机构要转钱给厂家,要厂家开发票,这种是开什么名称的发票?
22年-25年,月租金做的500元,客户说是自家的,不用租金。这种情况账上怎么处理。
老师,我们是牙科医院,很多客户都是私人的,发票开成患者的亲戚的名字可以吗?不是患者本人
公户扣的钱为啥显示的是借方 转入的显示的是贷方 打印出来是这样显示的
老师,我们2025年1月份发的2024年的11月份还有12月份的工资,我报2月份个税的时候,报一月份的11和12月份的工资是吗
员工的工你赔偿是做职工福利费吗,所得税汇算清缴可以全部税前列支吗
分公司非独立核算需要开账户吗
你好老师,我们是生产制造业,有一个库存商品,当时建帐的时候没有就有科目,然后现在被翻出来领用了,那我现在计入这个成本的时候怎么做帐呀?
转到公户上的钱 为啥显示的是贷方 转出去的钱是借方 银行扣的利息他们显示地是借方 转到公户上的钱是贷方 银行流水打印出来是这样显示了
问下生产型企业出口退税是如何计算的
同学,你好 应退税额=增值税专用发票所列进项金额×退税率 如果是纯出口制造企业(先征后退),计算出口退税的依据是出口收入(FOB价)×汇率再×退税率。 如果是既有内销,又有出口的生产企业(免抵退),免抵退税额=(FOB价×汇率-免税购进原材料价格)×退税率。
产品不良率怎么求
同学,你好 不良率=不良个数/总生产个数*100%。
收到发票 但是要延迟抵扣怎么账务处理
同学,你好 可以选择,先不入账
不良率=不良个数/总生产个数*100%。 这个总生产个数包括在产品的数量吗
2.就是这个月收到发票,但是我进项有多的,我要下个月在抵扣,你看这样对不?借:原材料/库存商品 应交税费/应交增值税/待抵扣进项税 贷:应付账款
同学,你好 借:原材料/库存商品 应交税费/应交增值税/待抵扣进项税 贷:应付账款 可以的
不良率=不良个数/总生产个数*100%。 这个总生产个数包括在产品的数量吗 不包括
长期待摊费用,1-5月都每月摊,6-7月忘了,可以在8月补摊6.7月的吗?
同学,你好 嗯,金额不大可以的
年后董事会决定计提上年的应付股利进行分配是作为资产负债表日后调整事项还是非调整事项
这个决定公司已经通过了。
同学,你好 非调整事项
是什么原因呢?
同学,你好 你是年后决议的
研发无形资产形成的加计扣除算递延所得税的时候不用算吗? 税法上的加计扣除和会计上的账面形成的差额,这个叫什么?
同学,你好 无形资产加计扣除不需要确认递延所得税资产。
金额每个月有7万多唉,这样一下子看金额就挺大的了
同学,你好 那建议更正之前的申报表