您好,同学,请稍等下
老师 请问 研发费用的加计扣除是费用做了金额 还去填写加计扣除的优惠明细表再扣除一次吗
老师 请问研发费用(费用化)如果享受加计扣除 比如金额100万 这个金额先合并在管理费用 填写期间明细表 再填写加计扣除优惠明细表吗?
@郭老师回答,其他老师不要接哦,谢谢合作,请问研发费用(费用化)如果享受加计扣除 比如金额100万 这个金额先合并在管理费用 填写期间明细表 再填写加计扣除优惠明细表吗?
老师 那如果享受加计扣除的话 是不是期间费用明细表中研发费用要填100万 还要再填优惠明细表中100万呢?
研发费用 其中房屋折旧不享受加计扣除 这部分金额还需要再填报研发费用优惠明细表吗
老师,7,8月份社保基数上涨,现在要补交,我这边收员工的金额需要补收,直接做在工资里的话,怎么做凭证
发展基金会收到的公益捐赠收入,开出了捐赠票据用申报增值税吗?
请教,小规模公司,开票是按1%开的票,那做账也是按1%结转的增值税,那2%的增值税税额需要做营业外收入吗?
老师您好,我开的发票中有退税的软件还有硬件。那么我这个软件在退税计算表中填写哪里呢?谢谢老师
老师,这边提供修改简历服务吗?
老师好,9.5日二手车市场不知道咋用我们公司税号开了一张二手车销售统一发票,但名头不是我们公司的,我们公司也没卖车,他们应该是开错了。10.9日找他们红冲了那张二手车销售统一发票,现在报税系统里提示让我们缴纳增值税,我们需要怎么处理?
请问电商说平台报送数据,数据报送在电子税务局吗
老师好,公司欠法人10几万,现在用银行支付,备注写备用金,银行说不行,是不是因为金额有点大?
异地工程小规模,采用的是简易计税,异地工程开具的发票未超30万,增值税需要异地申报吗
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你好,他是研发支出费用化的,才加计扣除月末这个费用话,需要结转到管理费用里面去。他是这个道理,然后你在填写企业所得税申报表的时候,再填写加期扣除。
老师 费用化的研发费用 结转到管理费用中,那么所得税汇算申报表中,期间费用表我需要填写研发费用100万。如果不享受加计扣除,就不需要去填优惠表的吧?
对的,是的,但是很有可能你税务局会要求你们写说明。
老师这个说明怎么写啊
就是写一下你们什么原因放弃了加加扣除
老师 那如果享受加计扣除的话 是不是期间费用明细表中研发费用要填100万 还要再填优惠明细表中100万呢?
对的,是的,是这么做的。
老师 享受加计扣除的意思就是 费用要填 优惠表也要填。就是减两次费用的意思 对吧
您好,同学,是这个意思的