您好,同学,得看公司得差旅费报销制度得

10日,业务员李一国报销差旅费,时间8天,差旅费单据:火车票2张、每张金额488元,市内出租车票12张,金额98元,住宿费发票一张,3号晚上22点入住,住宿6天,一天120元,房间号826号,往返路上时间48小时。报销标准:车船及市内交通费实报实销,住宿费每天标准为100元,伙食费补助标准每天为50元,夜间乘车硬座超过8个小时另补助该车票价的60%(坐火车夜间均超过8个小时)。多余款收回。要求填制住宿发票、差旅费报销单、收款收据。要求:写出会计分录,并指出需要粘贴的原始凭证有哪些
910,业务员李一国报销差旅费,时间8天,差旅费单据:火车票2张、每张金额488元市内出租车票12张,金额98元,住宿费发票一张,3号晚上22点入住,住宿6天,一天120元,房间号826号,往返路上时间48小时。报销标准车船及市内交通费实报实销,住宿费每天标准为100元,伙食费补助标准每天为50元,夜间乘车硬座超过8个小时另补助该车票价的60(坐火车夜间均超过8个小时)。多余款收回。要求填制住宿发票、差旅费报销单、收款收据要求:写出会计分录,井指出需要粘贴的原始凭证有哪些
老师,员工出差的交通费、住宿费在合作的商务平台上订购由公司统一结算,员工出差回来后报销的只有误餐补贴那块,如果只有差旅费报销单并且只有补贴金额,这样在税前能够列支吗?或者我们还能在凭证后面附什么凭据在证明出差的真实性呢
差旅费除了员工拿来的动车发票报销, 要是有额外的补助应该怎么发给员工?按天? 我想知道具体的流程,应该怎么操作?出差 额外的补助必须要发吗?
老师出差补助要在报销单上来写吗,假如3号出差,5号回来,那么是按3天来给差旅费补贴吗
老师你那有公司报销制度范本吗 这个差旅费补贴我按3天的来算可以吧(如果公司规章制度上有规定,出差当天,回来当天都算出差)
您好,同学,是可以的,没有范本呢,可以在学堂搜
老师这个出差补助要写在费用报销单的哪块呀
老师这个费用报销单,把差旅费补贴填到哪里合适呢
报销项目里面呢,差旅费,你们财务应该和你说的吧