少做了成本的可以的

老师我们公司20年有几笔销售收入当时是估价未开票的已入账了也结转成本了,现在已经和客户对账确认了金额要重新做收入,直接把以前的冲红做一笔正确的收入这样做账可以吗?
老师 我们租赁了一个月 厂房, 我这么操作后借:预付账款,贷:银行存款借:制造费用租金,贷:预付账款,,但是该设备还没有销售,没有做到收入里面,那么我在租赁结束后可以直接结转到主营业务成本么?还是等销售设备后再结转到主营业务成本
老师,我现在新接手的工作,前一任会计在去年12月份确认了一笔收入,当时没有结转成本,在今年一月份结转了成本,这样做账可以吗?
老师好,往年的预付账款可以结转成本吗,当时不晓得是什么原因,可能是财务入错账了,现在确认了没有这笔预付账款,那可以直接结转成本吗。
你好老师,我在食品公司做账,想问下成本核算是要怎么核算才准确。因为有较大的应收款,我现在的核算是结转已付的货款为成本,未付的没有结转。这样可以吗?
老师,我想问一下,二五年汇缴,今年开的去年的费用票,纳税调减,填在汇缴哪里
老师好,我们公司报完2025年1-12月份的年度财报和26年一季度财报后,才出的25年的审计报告,那我们25年年度的年末数和26年一季度的财报的年初数,是不是都要跟着审计报告调整啊?
小规模企业,出口可以同时走9610和半托和全托模式吗
老师,你好,请教下企业所得税汇算清缴退税怎么记账
个体工商户没有弄对公户,法人私人收款账号行吗
老师,我们公司招会员,推荐会员的会给他们佣金,百分之二十佣金,这个钱怎么能做到税前扣除
现在社保基数要根据上一年度员工月工资调整,员工 26年一月入职缴纳社保 4️离职了,那么 1-4月离职员工要补缴吗?
老师,工作中遇到困难,怎么能联系老师帮我解决,一两句话说不清楚
请问一下老师,我们是传媒公司,请问一下,关于主播工资,之前都没有通过公户发放,现在想规范起来,应该怎么做好,会有社保风险吗?
去年把加工费结转成原材料了,现在可以只对科目调整,不做整张凭证的红冲吗?