你好,那你们两个约定一下,谁来支付这笔业务就可以 看你老板在哪边报销了

有会计科长、会计,出纳三人2020年12月31日,计科长刘某,要求从现金收入中直接交取5元用于发放年终奖金,会计科长刘某和出纳张某均表示此种做法不要,但经理仍然坚持求其办理,后,经理在20211月日作出以下决定:免去刘某会计科长的务,提会计李某任科长,出纳张某调公司总务科做保洁,安排自己朋友的女儿任出纳,效管会计档案保管,某没有会计相关职业资质,陈某任出纳后,用圆珠笔登记日记账,记账中有行、隔页情况2胡期,徐国艳原为武汉海关财务科长,副科长,1995年,武汉海关有一个“1960”的账户,因武汉海关的领导频繁调动,该账户成为胡、徐二人控制的“小金库”,金额共计53万元,后来银行清理账户时,明确单位不能以这种形式存款,胡、除二人商议将该账户满并分。1995年,二人又将武汉海关存在招商银行武汉分行的500万元的利息105406元以按活期计算出的小部分利息转经单位,而将差额80469元侵吞1995年12月,徐指使他人出具假发票,并上“汽车修理清单,将30万元转到某修理厂账户后予以侵。1995年12月二人合谋以虚假“房修悟费发票和“工程决算单”,将海关53万元资金划入“南
@值班颜老师(不私加) 老师,您好!我刚上岗的碎石厂,由于是私营的小企业,夫妻经营,沒有请会计做帐,也没有财务管理规范意识,除了大数额款顶从开户很行进出外,其余的货款大部分是从两人微信进出,而且平时购买的生产配件,经手人员拿购买的收据(有的只有购买清单没有发票或者清单与发票上的公章不一致或者购买清单上没盖公章),没填写报销单,老板娘就直接从微信里把款项给支付了。 请问一下这些烂东西咋处理啊?单据上补盖公章和换票据不太现实,老板娘说都不知道谁是经手人了。如果这些支出不入帐,也就是成本、费用没入帐,而收入是开了发票的,这样所得税不是很多? 如果入帐,又跟银行存款对不上?请问该咋办啊?这些手续不齐全的票据如果入帐,被查出来后,会计要承担责任吧
老师,下午好,我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票,我这边可以公对公给对方公司转账吗?要怎么做账呢?对方公司是养殖企业,不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人,是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了?但是我们跟他们公司没有任何的业务往来,是他们在我们公司挂靠了一个小工程,我们收到业主给的工程款,所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板,但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗?但是这笔钱给出去就不会有下文了
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
请问老师,我们在武汉 上海 山西各有一家公司,我们老板经常从武汉出发,出差其他地方把武汉的业务办完了,又从出差地到上海办上海的业务,上海业务办完又去山西办山西的业务,开的票也是办哪个公司业务开哪个公司的发票,这样开的票导致证据链不连续,这种应该怎么处理比较好呢?
2025年年底计提了年终奖,本想着到2026年5月30号之前发放,但是由于账上资金回笼不足,没有实际发放,然后在2026年做2025年汇算清缴的时候调增了年终奖金额,那我想问一下这个分录我应该怎么写?是写:借应付职工薪酬一年终奖,贷:利润分配一未分配利润吗?
老师,我们是建筑劳务公司,开具劳务发票,怎么开具正确?能不能,之前一直是开的建筑服务*劳务费,现在还能这么开吗?
24.25年都备考过中级,24年中级实物28分,经济法46,财管38分,25年协议班的课听了3遍。26年课听不进去,想直接看讲义和刷电子题库的题。要是电子题库的题做错了,不懂就去把课听一遍,再刷题。我现在只想做电子题库的题,和看讲义。这样可以不?电子题库每个章节的题正确率保证在百分之八十。不知道这样可行不
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
一般老板开哪个公司的发票 就在哪个公司报销了
那这种飞机票或者车票入哪边公司比较好呢?
如果想要做差旅费的 地点你自己把握一下
开始的地点是本企业的所在地
按说差旅费 交通费应该是入武汉比较合理,那么山西那边老板的住宿费和餐饮费入山西可以吗?山西那边就没有交通费支撑了
你好,从武汉出发去上海,武汉的公司来报销,到了上海之后,他所有的业务都是武汉呀。
从上海再到山西,上海的公司报销 山西发生的业务都做到上海公司啊,他做到山西公司干什么呀,当地的这福利费 做异地的不就是差旅费啦?