你好 在7月份开的销售单,借;应收账款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税 8月3号,借:其他货币资金,贷:应收账款
老师 员工的过路费发票,我给他认证到7月的税款所属期了,但是我八月份才把这款报销转账给员工,那我在做7月份账的时候,怎么做账 要不要设置其他应付款 分录怎么做
老师,有个人他的社保挂靠在我们公司的,7月21号给他社保减员,那8学分在报7月份个税时我需要报他的么,7月份的社保扣的是6月份的
老师你好,就是我们老板他卖货物给客户,然后是对公付的钱,但是客户不要那个货了,直接微信给我们的钱,这个我们要怎么写分录
老师你好,就是我们老板他卖货物给客户,然后是对公付的钱,但是客户不要那个货了,直接微信给我们的钱,这个我们要怎么写分录
老师就是销售单和客户打进公户的钱都是6月份打进的,但是票开在7月份这个我要怎么做账?
采购商品,正常付款, 后面公司有返点 , 返回来的钱,需要给厂家开发票吗?
应交增值税明细账,是这样子登记吗?第一张图是借方,第二张图是贷方
开线路板设计发票,单位写“次”,数量写“1”,即使对帐单里包含2个订单5件设计也算1次,对吗?相当于一次干了这么多件数的设计活。
我想问下登明细账是先登三栏式还是多栏、固定
为什么调整长投其他综合收益的金额是360
老师您好!客户为我们垫付运费。并直接从货款里扣掉。请问账务上怎么做分录
我有一批库存商品,因为技术落后,产品已经发生贬值了,实际并不值那么多钱了,怎么做账?
老师,请问我们是装修公司,购买一批金蛋、用于客户签装修合同后砸的金蛋,这个入销售费用的什么二级科目
老师,我的进项是65696.28销项65504.34,留底191.94,麻烦帮我写下结转增值税的分录,留底在哪个科目忘记了
不会提高公司流动比率的有:公司从商业银行取得长期借款,为什么?
老师必须要分开写分录吗?就是我现在还没做7月份的账的,我的意思是想直接做完收款这一步
你好,因为是先销售,后收款,所以是需分开写分录才是的。 现在还没做7月份的账的,也需要分两笔才是的