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老师就是我是在7月份开的销售单,但是他是在8月3号微信付钱给我们了,那我做账的分录要怎么写?

2023-09-05 17:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-05 17:06

你好 在7月份开的销售单,借;应收账款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税 8月3号,借:其他货币资金,贷:应收账款

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快账用户9468 追问 2023-09-05 17:07

老师必须要分开写分录吗?就是我现在还没做7月份的账的,我的意思是想直接做完收款这一步

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齐红老师 解答 2023-09-05 18:35

你好,因为是先销售,后收款,所以是需分开写分录才是的。 现在还没做7月份的账的,也需要分两笔才是的 

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你好 在7月份开的销售单,借;应收账款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税 8月3号,借:其他货币资金,贷:应收账款
2023-09-05
这个建议你以开票时间为准确认收入 7月的时候不做账 8月的时候 借:应收账款 贷:主营业务收入 后面收到钱 借:银行存款 贷:应收账款
2023-09-05
你好;   这个货物是公司名下的货物; 客户支付**给你们 ; 你们做收入即可 : 借其他货币资金贷主营业务收入; 销项税; 借主营业务成本贷库存商品   
2023-03-06
你的意思是什么意思?
2023-03-06
6月收到钱挂预收账款,7月开票再确认收入冲预收款
2023-07-06
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