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老师就是销售单和客户打进公户的钱都是6月份打进的,但是票开在7月份这个我要怎么做账?

2023-07-06 10:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-06 10:22

6月收到钱挂预收账款,7月开票再确认收入冲预收款

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6月收到钱挂预收账款,7月开票再确认收入冲预收款
2023-07-06
这个是你们的货款吗
2021-07-12
朋友您好,这个在4月不会入账的,因为发票现在才给财务来付款 借:管理费用-办公费 770 贷:银行 770
2024-05-24
你好,4月份的时候你做账了吗?
2024-05-24
同学你好 借,银行存款 借,应收账款一未收款部分 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增销项
2020-09-10
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