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8、10日,受托代销一批产品,双方约定每件400元(不含税),另按10%提取手续费,在销售中企业自行按每件450元(不含税)销售,当月售出100件,与委托方按400元每件结算,取得对方开出的增值税专票。9、11日,以20台,价值共20万的自产机械设备与其他公司联合组建新公司,同类设备不含税售价为每台1万元,成本价每台7000元。10、12日,收到委托本市包装公司加工的包装专用木箱支付加工费30000元和增值税款3900元。11、13日,向某公司销售生产多余的原材料,数量1000千克,售价每千克55元。
某家用电器商场为增值税一般纳税人,经营各种家用电器,8月发生以下业务:1.销售上月购入的空调400台,每台不含税售价4500元,向某学校赠送10台空调。2.销售本月购入的冰柜20台,每台不含税售价3500元,并实行买一赠一,赠送的小家电价值100元/件(不含税)3.按本月代销零售收入的3%从委托方处收到代销货物手续费3145.92元4.以旧换新销售冰箱80台,旧冰箱收购价200元/台,新冰箱出售时实际不含税售价为1800元/台5.5年前还本销售方式售出1000台彩电,本月为还本期,还本额200元/台6.从生产厂家购进同一品牌、同一型号空调100台,冰柜50台。生产厂家开具了50台冰柜和100台空调的两张增值税专用发票,注明税金分别为23400元和65000元根据以上资料计算商场当月应纳增值税税额。
某家用电器商场为增值税一般纳税人,经营各种家用电器,8月发生以下业务:1.销售上月购入的空调400台,每台不含税售价4500元,向某学校赠送10台空调。2.销售本月购入的冰柜20台,每台不含税售价3500元,并实行买一赠一,赠送的小家电价值100元/件(不含税)3.按本月代销零售收入的3%从委托方处收到代销货物手续费3145.92元4.以旧换新销售冰箱80台,旧冰箱收购价200元/台,新冰箱出售时实际不含税售价为1800元/台5.5年前还本销售方式售出1000台彩电,本月为还本期,还本额200元/台6.从生产厂家购进同一品牌、同一型号空调100台,冰柜50台。生产厂家开具了50台冰柜和100台空调的两张增值税专用发票,注明税金分别为23400元和65000元根据以上资料计算商场当月应纳增值税税额。
1宏达电冰箱厂,为增值税一般纳税人,2021年10月分别发生下列经济业务,均按税法规定取得和开具相关票据,请分别说明以下销售方式增值税纳税规定,并计算出当期应纳增值税额。(1)向甲家电商场销售A型电冰箱100台,统一出厂价为5000元/台。由于商场购买的数量多,按照协议规定,厂家给予商场统一出厂价5%的折扣优惠,货款全部以银行存款收讫,折扣额和销售额已经在同一张专用发票上分别注明;向乙家电商场销售A型电冰箱50台,为了尽快收回货款,厂家提供价税合计金额2%的现金折扣,乙家电商场及时付款享受了现金折扣。(2)采取以旧换新方式销售冰箱,销售A型电冰箱10台,从消费者手中换入旧电冰箱作价1000元/台。(3)采取还本销售方式销售A型电冰箱给消费者15台,根据协议规定,5年后厂家应当将全部货款以价税合计总额退还给购货方。销售后,开出普通发票15张,含税销售收入合计金额为87750元。(4)以30台A型电冰箱向丙单位等价换取原材料,A型电冰箱成本每台3500元。双方均按13%的税率开具了增值税专用发票。(5)当月向丁商场销售A型电冰箱共200台。商
1、某冰箱生产企业是增值税一般纳税人,2021年10月生产销售B款冰箱,出厂不含增值税单价为5000元/台,具体生产和销售情况如下:(1)向某商场销售1300台B款冰箱,支付运杂费5000元,收到一般纳税人开具的货物运输业增值税专用发票;在本地销售同型号冰箱800台,每台不含税价格3000元,没有开具发票。(2)用本企业生产的冰箱200台换取彩电,并收到对方开具的彩电的增值税发票,发票上注明的不含税金额是330000元。(3)销售冰箱发出包装物押金300000元,另没收逾期未收回的包装物押金23400元。(4)采用以旧换新方式销售B款冰箱50台,旧冰箱作价100元/台,实际收取2700元/台。(5)购进冰箱零配件,取得增值税专用发票上注明的金额为220000元。(6)从小规模纳税人处购进原材料,支付价税合计金额100000元,取得税务机关代开的增值税专用发票。(7)从消费者手中收购废旧冰箱,支付金额270000元。备注:冰箱适用的增值税税率为13%,纳税人取得的发票均已通过认证并允许在当月抵扣。要求:(1)请根据上述业务计算该冰箱厂本月应该缴纳的销项税额
老师,您好!关于委托加工开发票问题。委托书出原材料,受托方开发票,如何开?
给员工发的购物卡,要怎么做账,怎么报税
付员工车间的员工优秀奖金,那是不是也不能进管理费、福利费呢?还是啥
老师,房租出租开票税率是多少?
老师:增值税申报5月的,6月1号取得发票不能勾选吗?
电子税务局的增值税的应交税额与账上的对不起是什么原因?
请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
公司有新进人第一个月是按培训费给发的工资1000元,只签订了培训协议,这个工资申报的时候放在劳务报酬里吗?这1000元还要交40块钱的税吗?还有更好的建议吗?谢谢老师
1.每月支出一笔职工培训费,2.探望工伤员工买慰问品给慰问金,均记公司工会开销,如何写分录
不属于我单位的员工可以报销差旅费嘛,因为对方是我们集团单位律师,处理我单位诉讼事件只报销路费及加油费,可以报销差旅费企业所得税可以税前扣除不
公司8月份实际缴纳的社保是6106.9元,在个税申报时只报两个人的社保可以吗? 还有公司的工资表上体现的在职人数只有两个人购买了社保,但公司实际代个人缴纳的社保费就有19000多,挂在其他应收款科目,这样的账务处理对吗
其他的是挂靠的么