是的,您这样理解是正确的对的。

老师你好,一般纳税人收到增值税专用发票,计入成本的是不含税金额是吗?如果收到的是增值税普通发票,那计入成本的就是含税金额是吗?
请问一下,经营个体户从事商贸企业,采购普通商品时,供应商不含税价格100,含税价格说是加6个点(6%),可以开出来13%的进项发票。这种加点操作方式,对于我核算成本时,我实际的不含税价格是怎么计算啊?
老师,计算毛利的时候,毛利=不含税收入-不含税成本,如果企业购买商品后对方给开的是增值税专票,这里的成本是不含税成本;如果企业购买商品后对方给开的是增值税普通发票,这里的成本是含税成本吗?
老师,公司是小微企业,做医疗器械的,算商品毛利润,收入减去成本,这个收入是含税还是不含税的?
在算内账的时候,比如卖给对方一项产品,收入是1500(含专票,)成本是850(400含税+500不含税)这项产品的利润按1500–850来还是把税金扣掉来算
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。