你好,这种情况那就双方协商处理就行了。 税务局是没有退税政策的。

老师你好,我公司为家具制造的小规模纳税人,现在收到一张购进板材的增值税专用发票,请问小规模纳税人收到增值税专用发票会有什么税务风险吗?
对方要下个月才给我们开发票,他们说小规模纳税人改一般纳税人后增值税发票限额5张,开完不能再开了,请问有这个规定吗
我们有家公司是小规模纳税人,最近拿到了几张增值税专用发票,请问这个进项税能以申请退税方式返还给我们吗
我们公司是小规模纳税人,对方是一般纳税人,需要增值税专用发票抵扣,我们公司可以给他们开专票吗?电子票,税率最多能开多少呢?
请问老师,我们是小规模纳税人,本身进项税额不可以抵扣的,但取得的13%进项专用发票的增值税可以向税局申请返回我们企业吗?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
因为我看到有的地方好像有发生过小规模退税的情况,但是都写的很模糊,现在形势不好,领导觉得能争取的都尽量争取,我们这家公司之前没开过票,专票是上月刚拿到的
如果你现在还是小规模纳税人,不存在退税的政策。