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请问一下老师,我们是小规模纳税人,这个季度我们有个120万的收入不确定能否到账,可能是下个季度到账,我们能提前开成本票放在这个季度吗?是否可以在下个季度抵扣

2023-09-06 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-06 10:30

您好,同学,请稍等下

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齐红老师 解答 2023-09-06 11:07

收入和成本的配比原则 您做了成本 也应该做收入的 您可以提前拿到发票不要紧, 您就放在手上,等着下月收入确定了, 收入和成本一起做账,成本的发票也可以抵扣了。

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齐红老师 解答 2023-09-06 11:08

如果您想着这个季度抵扣 您就抵扣了做一笔分录 借:应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款 这样增值税申报表和 账目的明细就对上了

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快账用户1082 追问 2023-09-06 11:09

那9月份是3季度,收入在4季度,这样也可以吗?我们是小规模按季度纳税的,这个月成本不做下个月会不会失效!

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齐红老师 解答 2023-09-06 11:13

不存在失效的事情 只要不跨年就可以了

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快账用户1082 追问 2023-09-06 11:21

好的,那我可以先开费用票,下个月用是吧,这个月先不用那些票做账务就行了!留到到账的那月做

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齐红老师 解答 2023-09-06 11:51

您好,同学,请稍等下,老师吃下午饭,下午回复您

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齐红老师 解答 2023-09-06 12:36

是的是的 可以的,没有问题的 有些公司业务量比较大,到了月底的发票根本就没有时间处理,跨期做的事情经常发生。 所以没有问题的。

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您好,同学,请稍等下
2023-09-06
收入和成本的配比原则 您做了成本 也应该做收入的
2023-09-06
你好,可以的,你这个月先暂估,然后发票到了之后,只要汇算清交之前发票到了就行,在红冲在做发票的。
2022-12-28
可以的,可以这么做的。
2022-12-28
您好, 没问题可以分开开票的
2023-06-13
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