你好,你支付的当月已经发生了,可以正常做账的。
请问老师,我们是小规模纳税人,现销售货物有这两种情形:1.当月预收货款,也已发货,但要下月才开票;2.当月已发货,要下月才收到款和开票给对方。以前咨询过税务管理员,说申报增值税如果有开票就按开票的月份进行申报,以上两种情况,是不是都只能下月再确认收入和结转销售成本呢?
我们公司是小规模纳税人,就是比如本月发票没到,但是款已付,但是确定下个月可以开过来,季度之内没有跨季度的情况下,费用可以直接按有票费用入账吗?还是只能等有发票的时候才能入到有发票的当月
公司产生无票费用确实有些是没有发票的,会计法是不有规定500元以下可以没有发票入账,他这个500元是指一个纳税年度不能超过500还是每个月不能超过500
老师您好!小规模纳税,第四季度有利润,但是第3,4季度的管理费用还没有付,到2023年1月付款才拿到发票,可以用来用2022年第四季度的成本票吗
老师1、请问一下我们一月收到我们分包成本票收到了几万,但是一月我们还没有开给我们总包的收入发票,这个分包款可以预留到下个月我们开出发票之后,预交的时候在减去分包预交吗? 2、若二月我们开出发票500万、收到发票600,预交就是0,我是填写预交表还是直接不填写了 3、小规模按照季度超过30才预交,我是按照季度开票收入的总额和起征点比较是否预交,还是用收入-分包款后余额和起征点比较是否预交
今日开始记账,想在快账上做账,我们是做全屋定制的,今天收到客户定金26500,总价是46500,要怎么记账
分摊减值后资产账面价值大于等于可收回金额的意义在哪里?能举例吗?
老师好,急求:农民合作经济组织联合会的协会财务制度(实用版)
老师:台球馆多收客户钱,退还20元,这个会计分录怎么做
老师公司要注销固定资产得怎么处置
非同一控制下的吸收合并不需要考虑资产单位评估增值吗
老师你好,有一个问题请教一下,公账户有余额,但从财务报表数据来看利润是亏损状态,应付还欠着股东的钱,这种情况需要怎么处理
老师这道题为什么选择C选项
老师公司要注销固定资产得怎么处置
老板的亲戚是该拉拢还是只用做好表面工作
票到了之后你再调整一下就行。
那是怎么个做法,比如房租这个,那我付钱的那个月直接计入管理费用-租赁费/银行存款?这样,发票到了就直接粘到这个凭证后面?
不不是的,红冲之前的,然后再做发票的,这个发票不允许提前做。
借其他应付款贷管理费用,然后再做发票的借管理费用贷其他应付款。
能讲的更白点吗?比如7月份的房租我在7月付了,那这个月做账是啥分录?8月票到先红冲之前的然后入费用账这个我知道。就是7月份不知道咋做
借管理费用贷银行存款。