您好,先发工资后交社保,用其他应付款,反之用其他应收款。

老师,请问一下其他应收款 其他应付款科目,一般什么情况下才会使用啊?
借:应付职工薪酬-工资 213629.45 管理费用-住房公积金-22590 管理费用-其他-419.8 贷:其他应付款-代扣社保五险费用25760.15 其他应收款-个人 500 银行存款164359.5 发放工资时为什么借方管理费用住房公积金和其他是负数
请问什么情况下,付的在建工程款会进入其他应收款
老师,我看到公司有一笔账,借其他应收款~代扣代缴伙食费,房租,公积金,社保,贷其他应付款-总公司,然后总公司的其他应收款有一百多万,这是什么情况
请问下,为什么代扣代缴社保、公积金,为什么用其他应付款,不用其他应收款?
老师,你好,之前账上向法人借钱,是借入现金,现在账上很多现金,可以直接一笔归还75万吗
老师,这的增值税是啥意思,怎么有2个呢。这是我在电子税局 我的税费种 看到的
我计提的分录错了吗土地使用税和房产税 借税金及附加贷应交税费借应交税费贷银行存款
下属企业已注销过户到本单位2万股票分录可以是借:长期股权投资 贷:营业外收入 这样可以吗?
第一次做一般纳税人 如果1月份收到一笔服务发票 但是还没报销 可以先勾选进项吗 做账是:借:管理费用 应交增值税(进项) 贷:其他应付款(暂估) 2月份完成报销付款:红字冲上面凭证 再做借:管理费用 应交增值税(进项)贷:银行存款 对吗
季度缴纳的税费什么时候计提 企业所得税和土房产
您好老师,12月份暂估的,1月份发票到了,是冲红12月份凭证,重新录入就行吗
你好,老师,我有4张报关单,一张24年3月的,一张25年11月的,一张25年12月的,一张25年1月的,我第一步是先把发票开出来么?我们出口比较少,内销大,进项也不够,后面还要怎么做?
老师,企业给企业所在的行业支付的赞助费计入哪个科目?
季度缴纳的税费什么时候计提