嗯嗯,可以的,没问题的哈

老师您好,我们公司开了一张技术服务费的发票35万元,后来钱收回来了,到对公账户上了,后来转到法人卡上了,挂在其他应收款法人科目里,走的借款,法人跟我说不用走借款,可以提现出来这些钱?您说能这么做吗?
我们公司对公账户打款到客户个人建行卡上了,钱打错银行卡了,应该打到客户对公账户上的,客户想用工行的卡把钱退回到我们对公账户上,可以吗?
老师你好我们通过对公账户付款,现在需要对方退回,对公账户不能转款,要用法人个人的银行卡退回可以吗
您好老师,我想问一下,我们付的货款汇到他们对公账户上,这比款退回时,可以用法人的卡转回来吗
老师,我们有个保证金要退,对方当时是用个人卡转到我们公司,现在要退款,正好这个人的卡都不能用了,想让我们退到其他人卡上,可以吗
老师对于一般纳税人来说,建筑工程如果租赁机械且配备操作人员是不是按照建筑服务开9个点的发票,如果只是单纯的租赁机械的话是13%
老师,你好出口的货物的提单是从哪里查找
老师:我们中介公司,开发票给房联开专票44900*0.9=40410元,开专票给房联40410元的专票,普票就44900*0.89=39970.79元普票,对我们公司开专票好还是给他们开普票好
安置残疾人就业的企业残疾人工资加计扣除,现在在申报25年企业所得税汇算清缴,该残疾人员工25年5月入职,如果是因为员工25年交了农村医保,而使我司没交成他25年的职工医保,这个还可以加计扣除吗?为什么
生产型出口只外销没内销,可以申请退税吗
老师,学校注销去哪注销,非营利组织
老师我们在26年2月发现 25年有一笔建筑服服务没有按进度确认收入,现在税务要求补税,当时说在汇算清缴的时候弄,我现在思考的问题是汇算的时候怎么增加收入呢 还是要先更正当期报表,那岂不是就要当期不交企业所得税了,
老师,我们公司准备注销,未分配利润500万,注册资100万,老板不想拿太多个税,就迟迟没有注销,也不再经营了,没有收入,每个月进一些管理费,吃一些利润,这样未分配利润就逐年减少,过几年未分配利润少一些了再注销,现在他想减资,这么做会对股牙分红个税有什么影响吗?
建立了新的账套,1—3月的已经过去,现在想从4月开始录,那科目期初录哪个数据?
@朴老师,老师还有一个问题是我们购进的生产材料和低值易耗品,工具类的录入科目可以都计入在原材料里面么?然后领用的时候区分开进成产成本还是制造费用可以?还是说必须在购进的时候就得区分开进入原材料和周转材料,因为我们没有区分仓库,入库单也没有区分,只是出库单区分开了,,