
您好,我们是小规模的建筑企业,给业主开具了建筑服务发票,是免税的。现在有分包单位也要给我们公司开具建筑服务发票,这样可以吗,还是我们公司只能收劳务发票和一些材料发票作为成本呢?
我是小规模建筑劳务公司,这个季度有150万收入,开具专票,缴纳了增值税,请问我是以150万做为主营业务收入,还是以扣除1.03后的做为主营业务收入
小规模建筑企业去年收到的包工头个人在税务app上开的发票,写的劳务*其他加工劳务开的票,需要企业代扣个税,但他这个票开错了,应该开建筑服务的票,按经营所得交个税,但是因为跨年了,可以去税局冲红重开吗,是否会有税务风险
小规模建筑劳务公司,开了3%的专票30万出去,为了降低企业所得税,我还可以弄什么发票进来
我公司小规模,收到一般纳税人建筑施工安装费10万,给一般纳税人开出去3个点的销项,然后把钱取现金给劳务对发放工资了,,,没有什么进项。还是得交增值,企业所得是吗?有什么风险吗?
老师 请教 个独 查账征收企业 要注销 账上有货币资金 和未分配利润 资金取出来要缴纳税款吗 还有未分配利润要缴税吗
中标了体育局全国某项运动的锦标赛,运动员是全国各地派代表来参加。体育局拨款了几百万给我们负责整个赛事运行,包括前三名共36名运动员的奖金。他们的奖金需要报个税吗?国家级赛事奖金好像不用交个税,但是个税由我们执行方发放申报,有限责任公司。需要报吗?
老师,手机电子税务局登录不上去,提示的是身份不附,密码修改了也不行
老师,那个应付职工薪酬那,企业所得税已计入和实际支付,实际支付到底减不减去支付之前年度的工资
合伙企业没有员工,可是用合伙企业的合伙人进行零申报个税吗,综合所的税的申报
老师好,想问一下,个税申报26.01-05月一直是一台电脑申报的并且是0申报。现到调动工作,换公司,到此公司申报个税时,明明是0申报,可提交申报时提示;扣除减除费用小于等于3万元,可实际填写的是6万,这是为什么呀
老师,我填报二季度企业所得税,其中应付职工薪酬,4-6月工资没发放,己实际记入成本费用里,代员工个人缴纳的保险算不算实际发放?我要不填写在实际支付给员工这栏?
老师,如果6月没发票我计入管理费用了 但发票是7月开的 我该怎么办
税务出通知喊我们调23年的成本218万,要按10%补缴企业所得税,但是我们确实有245万的进项没取得,这个是要在25年企业所得税汇算表里面调吗
请问一下我们公司24年收了款,现在已更正了申报,应该怎么记账(收入和结转成本)