您好,7月把6月的红冲掉,再做正数分录就可以

老师,我6月份开了发票但是7月份收到款,请问各应该怎么入账?
去年7月有一笔管理费用,是去年7月到今年6月的,发票去年7月到了,但是一直没付款。然后这个费用需要把属于去年的费用费用化,会计分录应该怎么做
老师之前会计,我们是6月发放5月份工资,按道理是7月份申报个税,但是他6月份就申报了咋办呢。我现在如果要更正该咋办
老师,办公室装修了,如果我的租期是从2月开始的,但是6月我才支付款项,并且收到发票,6月的分录我应该怎么写?
老师,是这样,比如实际业务发生在6月,开票日期是7月份,我们付款账期是2个月。也就是8月份才用这个发票给对方付款,请问这个成本应该计入在哪个月?我要是计入6月了,发票的钱还没付,我也没办法装订凭证呀
印花税计税依据是进项和销项的价税合计数吗
老师 请教 个独 现在查账征收了 要注销 账上有货币资金 取出来要缴纳税款吗
一般纳税人开3%劳务票 如果报人工工资 只是抵扣所得税 增值税还是需要按3%全额缴纳 是吗
我们是报关企业,加征关税后开给客户的销售发票,现在申请了关税加征部分退回,所以之前开给客户的发票含进货值的关税部分开多了,操作方式是把之前的发票全部冲红冲开呢,还是按销售折让部分冲红?
小规模黄金首饰店,客户以旧换新怎么做分录
老师收到的发票金额比支付金额大 怎么办
请问公司80个人,解决一个残疾人就业是不是就不交残保金了?
回款手续费要开发票的项目名称是什么
老师好,请教一下,我公司应支付车位费一共5000,其中支付物业公司车辆停放服务费1000,支付开发商车位租金4000,物业公司给我公司开具发票1000,开发商给我公司开具发票4000,因开发商账户冻结无法使用,物业公司代收,1000和4000全部打款给物业公司,怎么操作才能合规?让开发商出具一份物业公司代收证明,可以吗?
我是6月30日提交了销售折让红字发票,对方公司是7月3日确认的,这样的话我申报6月增值税时,进项转出没有这部分折让金额,要再七月份申报表里显示吧?
这样对六月有什么影响吗
不影响,你一正一负,是平的