借银行 贷应交税费,个人所得税。

老师,公司6月份工资个税申报和实际发放不符怎么调啊?情况是这样:6月份工资在7月初先申报了个税(1万),后来工资表又做了调整(个税9000),最后按调整后的工资表发了工资,但申报的已经扣款没有做调整,现在应该怎么办?是更正申报退税?还是在7月工资表调增减一下啊?
请教一下,我在12月多计提了工资,1月实际发放了,我做汇算清缴做调减了,然后我账面上在1月怎么做分录呢?公司用的小企业会计准则,如果我1月直接把多计提的工资冲减,那我下一年2023年汇算清缴职工薪酬的调整明细表工资的账载金额怎么填呢?因为1月实际发放12月工资的时候做了冲红然后调整分录的
上月个税多缴了,后来又申请退税了,本月怎么做冲减,上月工资也已经调整正确了,多缴的税不知道怎么冲减
上月个税及时发现多缴了也在上月申请退回了,工资计提和发放都正确,那退回来的个税和多缴的个税怎么入账,比如上月计提工资10000,发放按照10000发放,个税扣了121,属于多缴21,又退回账户21,该怎么做账能平
老师,上个月开的专票已经申报缴税,这个月红冲了,直接递减本月销售额对吧,也交过税了,那这些红冲的发票怎样做账务处理,直接做红字发票冲减吗?
老师,税务数字账户如何开通?
是不是做审计的大多是相对比较正直的人
老师,我进电子税务局开发票,但是发票业务没有蓝色发票开具这个显示,是不是没有开通税务数字账户
六月报个税报的四月份的工资共计126141元,个税68.31元但是四月份的工资在五月份的时候发放了,发放的时候没有扣个税,给员工全额发放了,在六月份做账的时候,这个怎么做账
老师,您好,金蝶标准版凭证打印,这边打印不出来,必须要用套打模式才能打印 ,为什么,难道自己不能设置打印凭证的格式吗?
老师您好,采购员垫付了货款,对方是个人,开不了任何票,请问我这边做账需要留存哪些佐证?
老师,公司法人提交出差费用发票,可以直接冲法人挂公司往来吗,还是要提供发票,付款凭证才可以
单位买菜费没有发票什么科目
@董孝斌老师,我们公司和4S店签订购车合同,发票是开给公司,首付款也是公司来偿还,结果剩余的贷款是法人名义去偿还,车辆含税价实40万,首付款20万,那剩余的20万公司可以直接转给法人么?然后法人来偿还这个贷款?这样是合理的么?需要满足什么附件?以及税务方面的要求?20的那部分是依据购车发票税前扣除的吧?购车合同和贷款合同的关系需要满足什么条件才可以? 我看了一下大绿本上面所有人是公司名称,购车合同上面的车主姓名也是公司名称;这个应该是满足条件的;贷款合同我这边暂时找不到,不过贷款合同需要满足什么条件才可以?
员工微信充了公司的加油卡 加油站给开了张发票 可以把钱打给员工是不是?
多交了的这一部分从工资里扣除的,你从工资里也多扣了吗?
多扣的工资的在上月发现不对就改过来了,只是税多缴了又申请退回来了
那你看一下你的应交税费,应交个人所得税,是不是借方有余额,如果是的话,这样正好没有余额了。
应交税费上月没计提,现在就是什么都正确唯独税多了,税又退回多缴的
你好,你扣除个人的是多少?交给税务局的是多少?退回来是多少,分别写一下。
扣个人的是21,现在又退21回来
借应交税费、个人所得税、 贷应付职工薪酬、工资, 借应付职工薪酬、工资,贷银行还款。
扣了人家21,退回了21不需要缴纳的,你扣了个人的,你不应该给人家发工资吗?
上月发现扣错了已经调整正确的了,只是税又多缴了然后又申请退回来了就这样的过程
你好,那你扣除个人的,你发给个人了吗?如果是的话,你的应交税费有借方余额,一定会有这样的,你再去看一下你哪一步做错了吧。