在的具体的什么问题。
@郭老师回答,其他老师不要接了,谢谢合作
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当年内的劳务费用 暂估如何做账
老师你好!未分配利润是800,股权转让50%400万元,可以按200转让价格,有标准转让价格吗?可以按90%转让,这样360万元,差额40*0.20=8万元,这样不是更好吗?问转让价格有标准吗?
业务部门发生的费用,比如办公室租金、配的公车加油费折旧费都计入销售费用合理吗
老师,请问一下,公司现在欠税,是公司名义上的法人代表承担一切法律后果吗?公司实际的法人不是这个人
法人的电子税务局上有企业信息,是否已经税务登记了
老师,您好!请教您 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,如果小规模纳税人期间未取得生产经营收入、未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。那么,如果当时没有做进项税额价税分离处理,现在是一般纳税人了,账务如何调整呢? 谢谢老师指导!
24000*8如何理解 请老师解答
朴老师:从转了2手的代账公司手中把账要回来自己做,是否需要把这2个公司所有的账都要核查一遍,需要注意哪些细节,需要有哪些衔接工作啊?感谢指教
收入确认,报关的以FOB出口日期确认收入,快递形式,没有报关的,以什么时间确认收入(跨境电商)
请问下面写了2025年不适用,请问是哪一条不适用?
关于增值税报税这里,我怎么算不明白呢,这个月的销售额是70090.27,进项抵扣了8699.65,城建税是0.07,地方教育附加0.02,教育附加0.03,增值其他现代服务0.06,一共就这些税种,报完税显示是交426.5,麻烦老师告知怎么个算法 你好,进项税额是8699.65是吗? 70090.27*6%-8699.65 不缴增值税 怎么会不交呢,销项增值税要交9111.73,进项税可抵扣8699.65,我报完后加上这些税种还需要交税426.5,我就是不明白怎么算的
你好,那你告诉我这个税率是不是不对?你确定是6%的吗?如果是的话,70090.27乘以6%等于多少?
你这是13%算出来的,你怎么能说是6%?
员工生育,算下来工资比生育津贴高,所以选择每月领取工资,现在生育津贴到账,怎么记账?
借银行 贷其他应付款 借其他应付款,贷银行存款。
剩下的那一部分差额,你就给他做工资。
汇算清缴已经结束,去年暂估的材料发票仍然没到,暂估的也没做处理,接下来怎么办?
你好,结转了成本没有实际有业务。
平常办公买的用品,没有发票,但是又是在对公账户转出去的,这种怎样做账啊
借管理费用、办公费贷、银行存款汇算清缴、纳税调增。
现在季度可以抵扣企业所得税,但是汇算的时候就不能抵扣了
对的,是的,是这么做的。
项目经理可以是劳务分包的人员么
可以的,这个不影响。
其他应收款可以是负数吗 总经理之前提了好多备用金用来买东西,现在拿票来冲,发现备用金提的少了,发票金额多了,所以就造成了其他应收款为负数
可以的,表示你们单位欠了人家的钱,相当于是其他应付款。
那到时冲的话,继续提备用金吗
可以的,可以这么做的。
万分之五,小规模个人、个体户、小型微利企业可以减半。 老师,公司没有实收资本,公司3 个股东转给一个股东,印花税的计税依据是注册资金吗?谢谢
按照你的转让金额来缴纳。