你好,实际你给谁提供的服务?

老师我们是一家旅游公司,有些散客不用开票做无票收入对吧!那这些客人产生的费用,地接旅行社下月才开票给我们公司,那我应该怎么入账呢
公司主营汽车租赁,和旅行社合作的,收钱是旅行社那边对公转公司账户,但是开票开的是客户的公司名称,这个怎么做啊
主营汽车租赁,客户在携程上付了款,携程扣除佣金给我们开具经纪代理服务发票,然后携程扣除佣金后对公转账到公司,但是公司开票出去实际是开给客户的,怎么怎么做
公司给两个领导和一个客户一起订机票,合计付款10890,旅行社开具代订机票发票10890,其中客户的机票3630打到对公,应该怎么做账
您好,老师!我们公司是汽车租赁公司,客户租的我们车出去把车给伤了,我们需要客户索赔,客户把钱打到对公账户里面了,没有发票,但是公司户多了一笔收入,这个要怎么做会计分录呢?
老师好:我在职的中科吉安生态环境研究院从2019年开始是用小企业会计准则2013,现在因财政制度改革,需要走双核算会计制度,那原本2024年启动的项目48万,截止2025.12.31结余17.3万,录入期初余额数时,预算期初录哪个数据
公司赔偿给员工以外的个人,这种赔偿金你们是直接入营业外支出吗?还是通过那些其他那些科目?
老师,请问做汇算清缴,辞退补偿金需要算入员工工资里吗
写字楼出售了自有的单元,我只做了收入的凭证,固定资产要怎么处理呀
今年没开票的个体户注销填财务报表是不是全部填0?
老师,车间用的滤板几万块钱进制造费用?
填报企业所得税年度申报,由于公司刚成立,上年没有调整调减项目,《A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表》是否可以不去填
老师好,2026年发现2024年跟上级单位其他往来多记了,是因为当年上级单位拨款给我们让我们代发工资,应借记银行,贷记往来,付款时应借记往来,贷记银行,但我们付款时借记了成本,这样我们应该怎么调账
分公司季度用不用预缴企业所得税
请问一下设备租赁发票 一次开2个月的 一台设备一个月100元 那我一次开2个月的发票怎么填数量呢?
是应该给旅行社提供的吧。
车实际是提供给开票的客户公司,但是钱是旅行社转给我们公司的,可能她们要抽成值之类的吧
那需要出一个委托书,客户委托旅行社付款。
每一个开票的客户都要出吗?
旅行社有给我们开经纪代理服务费的发票
对的,是的,三流不一致的都需要。
旅行社开给我们的经纪代理服务费发票怎么做
你好,这个具体的是什么业务的?
就是客户在携程上付了款,然后携程把佣金之类的扣了该给我们的钱结给我们,给我们开经纪代理服务费的发票。然后我们开票实际是开给客户的
主营业务成本里面的。
贷方怎么做,主营业务成本
贷方是预收账款。或是应收账款。
借应收账款,贷主营业务收入、应交税费,借银行存款、主营业务成本,贷应收账款。
可是携程转过来的钱已经是扣过手续费了的哒,收钱的时候比如4000,做的借银存,贷预收,借预收4000,贷主营业务收入 销项 那代理服务费发票借主营业务成本,贷方就没了
你好,那你开发票的时候没有包含这个手续费啊。
我们开票是客户付款了多少就开的多少
那你不需要支付的,不用做,你跟他说不用给你开发票的,这发票多了。
可这不属于我们的费用吗?不用做?比如本来收入应该4500,但是我们只收到4000,客户支付4500,我们开票也是4500
收钱的时候比如4000,做的借银存,贷预收,借预收4000,贷主营业务收入 销项
然后能回复一致吗同学?
之前可不是跟我这么说的这种情况,第二种情况的话,借银行存款4000,带预收账款4000,借预收账款4500,贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本,贷预收账款500。
实际收钱我们是只收了4000,携程不是扣了500佣金吗?只给我们转了4000,但是客户实际支付的时候4500啊,我们开票也是4500,携程扣的那500不属于我们的费用吗
上面给你写了,你再看一下可以吗?写了已经。
借银行存款4000,带预收账款4000,借预收账款4500,贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本,贷预收账款500。未读 2023-09-07 11:44
借银行存款4000,带预收账款4000,借预收账款4500,贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本,贷预收账款500。未读 2023-09-07 11:44