借银行存款, 贷其他应付款, 借原材料,贷银行存款。你以后收到了工程款的时候,充其他应付款就行。

老师我们公司转了一笔材料款,但是被骗了,材料也没收到!挂的应付账款后期怎么做账务处理呢
#提问#公司挂靠我公司资质,打款到老板私户老板再转入公户购买材料, 做账借银行存款,贷其他应付款, 材料票到:做借原材料,贷:银行存款, 然后这个材料其实直接给该挂靠公司了, 做领用借:生产成本,贷原材料 生产出产品我公司帮忙开票做:借银行存款 贷:主营收入 收到的钱付给老板做:借其他应付,贷:银行存款,这个流程好复杂,钱转去转来,请问挂靠有更简单的办法么,比如对方购买材料的钱直接转公户
老师我们采购张三公司的原材料,但是我们公司让李四公司帮我们付款给张三公司材料货款,然后我们公司收到材料后转款给李四公司,我往来账应该挂谁的账上呢
老师您好:收到挂靠公司的材料款10000,然后又直接付了10000材料费该如何做账呢?
老师您好:收到挂靠公司的材料款1000然后用于支付支付材料费我怎么做这个会计分录?怎么充他这个其他应付款呢?然后收到甲方的预付款怎么做会计分录
增值税进项税额期末怎么结转 ,外贸企业进项退税 销项税额是0
现在进行小规模第二季度所得税季报,第二季度季末从业人数按什么填?写多少?季末资产总额写多少? 人数和资产总额的季度平均值写多少
公司为粮食购销企业,1、购小麦预估入库,借:库存商品/小麦,贷:银行存款,2、开收购发票:借库存商品小麦,应应税费/应交增值税/增值税进项税额,贷:库存商品/小麦,3、现在2026.5月税务局要求红冲发票,进项税额转出,公司开了红字农产品收购发票,请问如何做账?另补交了增值税,城建税,滞纳金又如何做账
老师,给个人开票咋开?
企业所得税季报中的职工薪酬,计入成本的和实发是一样的吗?
分公司资产负债表是负数,做合并报表需要先把分公司重分类吗
朴老师您好,麻烦问一下,公司有10个员工,申报10个员工个税,其中5个员工缴纳社保,另外5个员工给社保补助可以吗?还有一个问题是,有提成的员工,当月申报个税时,提成不确定,这个怎么申报啊
我们是销售服装的个体户,服装品牌代理,供应商是上市公司、一般纳税人企业,我们进货汇款对方给我们开增值税普通发票。我们在银行没有开立对公账户,那么打款用怎样的方式合规?请说的详细一些, 感谢。
25年剩余50个车位未售,计提减值50万元,26年售出6个车位,26年平均售价低于25年计提减值时的均价,26年6月要重新计提减值,计提减值前,是否需要先冲回已卖出的6个车位的减值。
转给分包方的钱不开票的 可以给老板转过去 老板再给他私下转么
收到工程预付款怎么冲他其他应付款啊,转不过弯了
借银行存款,贷主营业务收入、应交税费,借其贷应付款,贷银行存款。