同学你好,对方把之前正数发票认证了吗
老师您好,因为上个月销售发票错开,对方未认证收回,这边做了处理开具了红字发票,请问第一联做账用,第二,三联怎么处理?
老师你好,问下公司开的负数专用发票第一联是留在公司做账,第二三联要给客户还是留在公司做账的呢
老师,想问一下,我们用进销存软件开出来的出库单一共四联,第一联白联,第二联红联,第三联绿联,第四联黄联,给客户给的是哪一联呢?
老师你好,我们几个月前给小规模开了专票,这个月把专票红冲了,对方也没有抵扣,请问负数发票3联都放在我们(销售方)这边做账嘛?还是说第二,三联给对方,我们留第一联做账?
老师,请问, 我们开出销售负数发票 。第一联做账用, 第二联认证用,然后第三联放哪里使用呢
请问公司销售产品时有时会赠送一些小礼品,这个礼品出库应该怎么做,直接和产品成本一起结转还是?
请问老师,2024年利润超300万,不是小型微利企业。哪么2025年企业所得税可以享受小型微利企业吗?
老师好。问下 1.印花税的应税凭证名称,怎么填写,合同类型吗,服务类? 2.服务类合同税目是选择技术合同吗
出口报关单上的金额可以分开开票吗?
求规范写法:收入和退费分开写,还是合并写一张凭证
老师,请问24年12月乘坐的火车,电子发票是25年1月开的,在25年1月抵扣的,怎么做分录
老师 开普票给个人名字可以吗?需要什么
去年只有一笔业务,借管理费用 贷其他应付款5000,今年截止9月没有一笔业务,今年三季度财务报表,未分配利润期末余额填0,还是-5000
老师你好,我想问下,第三季度的小规模收入分录怎么做
老师这个补交的税金,是下边分公司走的营业外收入,我们现在没法分是哪个分公司的,所以不能借营业外收入
没有认证 ,我们已经开了销售负数发票了
如果对方认证也入账了,发票联和抵扣联需要给到对方,如果对方没入账,就把抵扣联和发票联和对方退回来的发票保存在一起就好了
单独保存就好了吗啊?需不需放在记账凭证里
不用,销售方的记账凭证里有记账联就可以了
同学你好,如果没有其他问题了麻烦点亮五星好评哦,感谢支持~