你好,误工费是什么原因?是工伤吗?
本公司是服务行业,成本就是人员工资,请问老师我的个分录是对的嘛? 第一种: 借:管理费用-人员工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 借:应收账款 贷:主营业收入 应交增值税 结转成本:借:主营业成本 贷:管理费用-人员工资 第二种:借:主营业成本-人员工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
老师,我们的职工薪酬,是这么做账的,您看可以吗 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-张三 借:其他应付款-张三 贷:银行存款
老师你好!公司转给员工个人的误工费是这样做账吗:借 应付职工薪酬-工资,贷 银行存款;借制造费用-工资,贷:应付职工薪酬。
老师你好 工资计提借:管理费用-应付职工薪酬 工程施工-应付职工薪酬 贷:应付职工薪酬 发放时借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这样做的账,结转后的利润表里的成本里面包含工资吗
老师,做年终奖时 借:管理费用-工资140000 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬4200 贷:应交税费-个税 发放时 借:应付职工薪酬140000 贷:银行存款135800 应付职工薪酬4200 这样对吗
社保年报在客户端怎么做,什么时候做。
25年2月份成立的公司。注册的时候认缴出资信息,认缴出资时间是25年2月20日。认缴出资的时间是注册的当天。注册资本这部分钱我需要什么时间?要实缴完毕。
老师好,我们是房产公司,我们为了销售房子,租了一个销售展位,我们付的租金和展位的管理费,我应该计入到什么科目?
老师你好,小规模确认收入时,是这样写分录吗?收到货款3万元 借:银行存款 30000 贷:主营业务收入 29700 应交税费-应交增值税 300 季度确定免税时 借:应交税费-应交增值税 300 贷:营业外收入 300
您好,老师,我们公司是做幼儿篮球培训的,有个外国客户给孩子报名了,要求开票,只发了这个公司抬头,那我开票的时候,可以直接按这个开头开吗!? 公司抬头:10160929 MANITOBA CORP
老师您好!我们是广州的企业,开工程服务费发票也是给广州的企业,但是项目发生地是在南昌,请问这种情况之下需要交异地税吗?
老师纸质发票丢了怎么办
建筑公司垫付劳务公司的工人劳务费,借:工程~人工贷:应付:公司,借应付公司,贷银行。实际支付多,发票不够,发票才取得,实际支付和发票不一致,分录?
郭老师,如果固定资产损毁,要怎么做账,累计折旧也还没提完
你好,我是旅游业,我们给客户的返利,做什么科目?
是的,老师
你做福利费里面的。
付带的凭证只有银行转账回单吗?还需要别的什么凭证吗?老师
你们有工商的证明吗?证明的话,这个可以不用交个税的。
只有复印件,要附在凭证里面吗?老师
可以的,可以这么做的。
老师您看这样做对吗?借 应付职工薪酬-福利费 贷 银行存款,借制造费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费。
对的,是的,是这么做的。
这两个分录可以做在一张凭证上面吗?老师
可以的,可以这么做的。
谢谢老师!非常感谢老师的耐心回答
不用客气,工作愉快。