你好,误工费是什么原因?是工伤吗?

借 应付职工薪酬 贷银行存款 ,再结转借 管理费用-工资 贷应付职工薪酬 正确吗
老师我工资, 借 管理费用_职工薪酬 贷,应付职工薪酬 发放工资 借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应收款社保/公积金/公会会费,这样对吗
老师,我们的职工薪酬,是这么做账的,您看可以吗 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-张三 借:其他应付款-张三 贷:银行存款
计提工资,借:管理费用工资6000 贷:应付职工薪酬5970,应交个税30。支付,应付职工薪酬5970 银行存款 借,应交个税,贷,银行存款 还是借:管理费用工资6000,贷,应付职工薪酬6000支付时应付职工薪酬6000 应交个税30银行存款5970
老师你好!公司转给员工个人的误工费是这样做账吗:借 应付职工薪酬-工资,贷 银行存款;借制造费用-工资,贷:应付职工薪酬。
朴老师,我公司是电商公司,24年8月份成立,24年是企业所得税和增值税都是0申报的,24年所得税的汇算清缴也已经早就做完了,24年当时没有人做账,我现在在补24年的账,我现在做账就按照当时汇算清缴时报送的报表来做呗?
实缴出资额(万元)这个怎么填写,还没有实缴,然后实缴时间怎么填写,还有出资方式
老师,自然人股权转让。S局称25年购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销,如何调表?是要提前进行汇算清缴吗?
老师,请问一下暂估入库的发票金额,结转成本做了回汇算清缴后,要是回来的发票金额多了,或者金额少了怎么处理?
老师,计提印花税的附件是什么?
@董孝彬老师,别的老师别回答
老师,电脑上的横线怎么打呢,一个小横线就是WiFi密码里用的
请问按新规1000以内的零星支出没有发票,还需要收收据吗?
请问一般纳税人外经证 预缴是怎么做的?
老师,小规模纳税人2026年房屋租赁不动产的业务是从5个点的税率改成3个点了吗?
是的,老师
你做福利费里面的。
付带的凭证只有银行转账回单吗?还需要别的什么凭证吗?老师
你们有工商的证明吗?证明的话,这个可以不用交个税的。
只有复印件,要附在凭证里面吗?老师
可以的,可以这么做的。
老师您看这样做对吗?借 应付职工薪酬-福利费 贷 银行存款,借制造费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费。
对的,是的,是这么做的。
这两个分录可以做在一张凭证上面吗?老师
可以的,可以这么做的。
谢谢老师!非常感谢老师的耐心回答
不用客气,工作愉快。