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你好,老师,请问员工自己填了专项附加扣除,我在个税系统里面也更新了, 个税系统更新那里能显示他有两项专项附加扣除 ,但是填写正常工资薪金的时候为什么只显示一项呢,是哪个步骤出错了吗,员工自己下的个税app填的一项 住房贷款利息支出,还有一项赡养老人,赡养老人的这边有显示 住房贷款的为什么没有呢 ?住房贷款信息是本月新增的
各位老师好:我有几年没有做过一般纳税人全盘账,现面试成功准备入职公司做总账会计,公司用的是用友U8会计软件,请问用友软件的一系列详细操作步骤是怎样的?结账,反结账,结转损益,生成报表,报税,沟选发票就这些操作步骤,请老师发一份视频或文件给我,谢谢!我这边所在城市是广州市黄埔区
请问老师有个问题想问一下,我单位2021年个人所得税申报表已经申报了,并且已经计入当期成本,只不过实发工资没有发放,因为单位没有钱支付,现在有个员工不愿意申报2021年汇兑清缴明细表,因为需要缴纳个税,专管员让我去大厅更改申报,我已经更改过来了,不过牵涉跨年度申报牵涉年报问题我想问账务怎么处理牵涉利润分配.以前年度损益调整还有应付职工薪酬,那账务怎么处理,我把工资表发给你一下,应付工资科目明细怎么做/,
有没有贵州老师,在贵州网厅怎么增加或更改办税人员啊?有没有详细步骤?
老师 我想请问下 我们公司有那个增值税加计抵减5%的政策 首次使用时 我做账务处理 是 借:应交税费--未交增值税 10000 贷 应交税费--加计抵减增值税10000 /借 应交税费--加计抵减增值税 10000贷 营业外收入-减免税额 ---请问我这两步有问题吗 ? 然后跨月了之后 发现之前计提的 加计抵减里面有112的进项税额转出没减下来 , 我修改了申报表之后补缴112元税费。想问下 这两步怎么做账务处理啊老师 ,麻烦详细一点
老师,你好我们11月份给客户开发票确认10万的收入,客户明年再入他们的成本,这样合规吗
买了财务软件9800,给一年使用权限,钱已经付掉了。怎么做账,是一定要用到预付账款这个科目吗
商贸公司采购商品没付款了,没进项发票,就卖出去开发票了,结转成本的时候怎么做?用采购单么?他们是半年或者1年结算一次一起开发票的情况
老师有个沙滩文旅项目,需基建配套设备,如停车场及周围环境清理,还要做制打卡点使人驻足看海边景色,在打造中用工程施工这个科目,完工了想摊入成本要用什么科目
企业运送货物放错指定地方导致场地损坏发生的维修费零件费用,进项税额能否抵扣
我们是做酒的商贸有限公司,今天税务让我要做点进项转,说今明两天一定要做,那就是要更改申报表吗?
我们报废一批固定资产5万多,老板觉得放闲鱼卖麻烦,直接全部给他朋友免费收走,这样可以吗
我们应收账款有300万,打官司中,若最后只能收回200万,有裁定书,那100万收不回来,做营业外支出,需要调增么
请问固定资产盘亏怎么入账?进项税要全额转出吗?
老师,您好,由于上一年有一笔业务是无票收入,据实做了凭证,年初已经做完汇算清缴了,现在业务员把发票拿回来了,要怎么处理?
不好意思,回错了,我前面发你的方法也不行吗?
好像可以了诶,在你之前发出去的,麻烦老师了
好的,好的,可以就好了