您好,人家给我们优惠只需要银行回单及优惠协商过程的记录,这些材料早就结成本了吧,现在冲主营业务成本,说明以前利润做高了 借:银行 20000 借:主营业务成本 -20000

老师!您好!我公司采购的生产配料是用现金结算的!发票是一年一开!现在累计的金额有八万多!需要开发票!现在对方说这些钱要通过公户走帐!这样才能开发票!我们现在怎么操作?
老师我们是个体户,跟一个公司合作给对方开的版权使用费发票,去年9月给我们打款13万。现在不合作了,要把13万退给人家。开的是免税发票给对方公司。如果退款13万给那个公司,我们个体户这边直接就退费给那个公司吧,收入还用减掉吗去年的了现在要退款
老师您好,想请问下2022年12月收到委托对方物流公司的发票2万元,现在实际发生的运费是1.98万,而且之前2万已经开票了,需要他们退回来0.02万,我要求他们红冲发票重新开具,但是对方会计说要我们这边开0.02万的发票给她,她说我们收的款,我们开发票,老师,这样不合理吧,怎么收到退回的运费要我们开票的呢
老师您好,我们公司付一笔设计费。对方公司发票是21年开具的52万发票,23年8月份才付的款52万。然后现在对方公司优惠我公司2万款,现在要退款回来,需要些什么资料支持
老师您好,我们公司付一笔设计费。对方公司发票是21年开具的52万发票,23年8月份才付的款52万。然后现在对方公司优惠我公司2万款,现在要退款回来,需要些什么资料支持,52万的发票不退去,这两万我这边怎么入账,需要怎么操作
老师,工资薪金个税明细表
老师 个体户记账报税是代理记账公司做的,现我要接手,请问移交手续有哪些啊?
老师,内帐,客户货款收不回来,起诉客户付的律师费出什么费用
本身就是费用票,而且是普票,是真实业务哎,也要调增嘛?
老师,税务老师发给我一张发票,说是我们有一张发票,销售方存在虚开风险,问我们是否已入账,金额65,查完帐后发现确实已入账,怎么回复税务老师比较好呀
老师,请问公司今年第一季度亏损,第二季度盈利,整体是亏损的,公司6月份注销,以前年度没有可抵扣的亏损,请问这次注销时申报第二季度的税时,需要缴纳企业所得税吗?
老师,咨询一下,我们公司收到了注册资本实缴的款。印花税应该是按年申报还是按次申报吧
公司自己有个食堂,用于员工解决包午饭的问题,请问食堂里采购的费用发票计入哪个科目,专票可以抵扣?
公司自己有个食堂,食堂里采购的费用计入哪个科目
您好,我们纳税等级是d,问题解决了,可以随时申请修复是吧,不用等一年以后,谢谢
早上好,今天我有事出差外地了,要晚上到家才能回复您的留言,还请您原谅。