反结账还修改凭证,如果涉及到损益科目,还得重新结转
用友t3我结账了,要回去改凭证是先反结帐再反记账?如何操作?才能修改? 修改后再按平时记账再结账?
老师,问一下用友T3反结帐后改凭证了,那月末结转还用操作吗?
老师您好!请问用友T3已结转到2024年,反结账到2023年修改数据后,还要从新年度结账吗?重新年结后2024年的1月凭证会不会不见了?
用友U8,2024年发现账做错,1月反结账,然后在2023.12月.31日登录系统,反结总账12月,反记账,反审核,然后修改凭证,固定资产模块反结账,修改好凭证后重新生成结转凭证,记账结转12月,然后2024.1.1日还是在2024.12.31日登录账套,在期初余额表申结转下对吗
用友U8,2024年发现账做错,1月反结账,然后在2023.12月.31日登录系统,反结总账12月,反记账,反审核,然后修改凭证,固定资产模块反结账,修改好凭证后重新生成结转凭证,记账结转12月,然后2024.1.1日还是在2024.12.31日登录账套,在期初余额表申结转下对吗?请回答?
网上核销外经证要哪些资料
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
期末余额写左边还是右边
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
老师好,请问利润表上主营业务税金及附加包含印花税吗
双2/3是什么意思 解释一下吧
公司收到个人所得税代扣代缴手续费,需要开发票对吗
老师:新公司怎样设置科目
是要删了之前结转的凭证是吗?
根据需要更正或者删除哈