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老师,公司购入200盒月饼,账务怎么处理,用途送客户

2023-09-08 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-08 11:22

企业 借管理费用-业务招待费  贷银行存款

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快账用户6960 追问 2023-09-08 11:23

专票,是不是加个进项

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齐红老师 解答 2023-09-08 11:24

这个不能抵扣进项的

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快账用户6960 追问 2023-09-08 11:25

直接不抵扣勾选,借业务贷现金

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齐红老师 解答 2023-09-08 11:26

是的,就是那样做的哈

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快账用户6960 追问 2023-09-08 11:26

为啥不可以抵扣呀?

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齐红老师 解答 2023-09-08 11:29

这个是用于交际应酬

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快账用户6960 追问 2023-09-08 11:31

是不是视同销售?

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齐红老师 解答 2023-09-08 11:36

https://www.sohu.com/a/421637778_708039也可以按链接中说法做

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快账用户6960 追问 2023-09-08 11:38

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-09-08 11:39

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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企业 借管理费用-业务招待费  贷银行存款
2023-09-08
同学你好,分录如下 借销售费用 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款
2023-10-18
你好!这个你送礼的话,计入库存商品,然后视同销售处理 可以抵扣。 借库存商品,应交税费-应交增值税-0进项税额,贷银行存款等 然后借销售费用-业务招待费,贷其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 供公司用的,借管理费用-福利费,贷库存商品,应交税费-应交增值税=进项税额转出
2024-09-03
你好 这个严格来说,是要视同销售的 借:管理费用等 贷:主营业务收入 增值税
2022-08-31
同学您好,当普票使用就行了的
2023-08-26
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