你好!这个借预付账款,贷银行存款 以后拿到后,再做借销售费用-业务招待费,福利费,贷预付账款
3.某公司中秋节前欲给职工分月饼,便与某食品加工厂签订了订购3000块月饼的合同,总价款为10000元,定于8月10日交货。某公司经办人当场支付定金2000元人民币。但由于某种原因,食品厂未能如期交货,只提出退回定金2000元的要求。某公司不同意。请问:(1)某公司可否告食品厂?(2)你认为应当如何处理?
请问金属加工厂的公司,采购月饼,支付的月饼定金和月饼采购应该如何做账务处理呀? 月饼用于员工和客户。
请问 公司外购了60盒子月饼,用来给客户送礼和给员工的福利,有收到专票,应该如何做账务处理呀
请问 公司外购了60盒子月饼(一共花了7626元,其中有1000元是送给客户的,剩下的给员工作为福利),用来给客户送礼和给员工的福利,有收到专票,请问应该如何做账务处理呀
请问 公司外购了60盒子月饼(一共花了7626元,其中有1000元是送给客户的,剩下的给员工作为福利),用来给客户送礼和给员工的福利,有收到专票,请问应该如何做账务处理呀 需要分开的账务处理
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
有专票的
我们是26号支付了1000的定金,27号支付了尾款,票还没给我们开,我们还没拿到货 应该如何做账务处理呀
你好!这个你都可以计入预付账款 这2笔都计入借预付账款,贷银行存款
收到发票的时候如何做账务处理呀 不要进福利费嘛
你好!公司员工的计入福利费
就是收到票的时候做 借 销售费用 员工福利 应交税费 进项税 贷 预付账款吗?
你好!这个不能抵扣进项了
为啥 不能抵扣进项呀
你好!用于员工福利的,不能抵扣