您好,当然可以啊,我们也这样

老师,我公司2月收到专票太多,想之后月份入账抵扣,先不做任何处理。需要抵成本和进项税的时候再处理,这样可以么?
老师你好,本期不想认证的发票我可以做到待抵扣进项税科目,等到认证时再转到进项税科目里不,这不违规吧
老师我公司收到两张专票,暂时不抵扣进项税额,但是发票先入账,我是用待抵扣进项税额还是待认证进项税额啊?我看了很多提问,说待认证是没有认证的,待抵扣是没有抵扣的,没认证那不就不能抵扣啊,认证了那么申报表自动就计入进项税额了啊,也不存在认证了没抵扣这一说法,我的理解是只有待抵扣这个科目,就是我暂时不在网上认证这种发票,先入账做待抵扣进项税额,次月抵扣的话再把待抵扣转出做进项税额,不知道我的理解是不是正确
你好,老师,公司建厂房给开的发票,进项票太多了,暂时不想抵扣,可以先入到待抵扣里面吗,需要抵扣的时候再转到进项税
老师,收到发票可以先做在应交增值税-待认证进项税里面,等到次月实际要抵扣的时候再从待认证转到应交增值税-进项税吗?
老师,请问下2024年的欠薪在2025年8月才支付,可是2024年的汇算清缴我未纳税调增,小企业会计准则,现在我该如何调增账簿并更正申报?
老师 汽车行业,我们公司卖出去车会帮客户走金融贷款, 有时候客户0首付,我们的就会先垫付保险和车购税, 等款放下来了,在还给我们, 分录怎么做呢。
请问老师,现在26年1月份了,员工报销是1月份开的发票,但是火车票的乘坐日期是25.12月份的,这个能报销入账吗?需要调账吗
@郭老师@郭老师@郭老师
提问,领导报销手机16000入办公费可以嘛
老师,个税各个档的明细发下
老师,给商业街做的漏水维修,开发票,应该开什么项目?
老师,2024年收到的进项发票已经认证抵扣了,对方现在说开错了,要冲红,需要我们在系统确认红字发票,这个可以操作吗?
老师你好就是我手里的公司名下有好多子公司,老师我要怎么解除这些
公司公转私有什么办法