你好,小型微利企业200万乘以5%,按照这个来 减免的金额是200万*20%

如果是小微企业,年应纳税所得额为200万元,那企税该交多少?需要具体计算过程
老师你好, 请问 企业所得税里,对小微企业年应纳税所得额不超过100万的部分减按25%计入应纳税所得额,这句话是啥意思啊? 比如我年应纳税所得额是90万?那么我计入应纳税所得额是多少?
老师,根据税收政策:对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 是不是如果我公司年应纳税所得额为200万,最后缴纳企业所得税的金额就为200×0.25×0.20=10万
计算该公司年度企业所得税应纳所得额时,准予扣除的广告费的金额是多少?该公司2022年度向非金融机构借入资金发生的利息费用,是否可以在计算2022年度企业所得税应纳税所得额时全部扣除?若不是,请计算出准予扣除的金额是多少?计算该公司2022年度企业所得税应纳税所得额时,准予扣除的金额是多少?该公司发生的公益性捐赠支出是否可以在计算2022年度企业所得税应纳税所得额时全部扣除?若是,请说出具体理由。
老师,全年应纳税所得额为200万,那么要交企业所得税金额是多少?哪部分可以减免,其计算公式是?
老师工会费按季交吗?
老师,我单位酒店,客人实际消费有房费、餐费和会议费,可开票都开会议费,我入收入按开票还是实际业务入合适
老师有这么一道题,基期销售增长率12%,从第三年开始稳定增值5%,第二年的收入是1410.39,为什么第三年的收入不能直接1410.39基础上乘以1+5%呢,他算出来的答案是1554.96这个怎么得来的
老师是不是咱们所有开票的?只要我选含税,他开出来的票都是不含税的金额。
运输公司开运费发票……9%,那这个运输公司需要有什么车的手续或者资质要求吗?
老师咨询一下,公司购入固定资产,固定资产的入账价值是不是不含税金额十车车船税金额?
老师你好,我司委托别的公司技术开发,这个技术开发委托合同对方是不是要去科技部备案,我说才能享受加计抵扣?
你好老师,资产没有发生减值损失的时候账面价值是不是就是资产原价-累计折旧?就是账面净值?
老师,我公司是建筑劳务公司,现在有一次工程劳务款是以房抵账,账务处理怎么做,不过户到劳务公司,但是有三方协议
老师你好,我们冲销23年给客户开的一张销售发票,可以借 以前年度损益调整 贷 银行存款 应交税费销项 负数 借 利润分配未分配利润 贷 以前年度损益调整 这样做账可以吗
《财政部?税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2023年第6号)规定,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
不是100万以下按5%来计算吗?100-300万有有一个税率,不是吗?我现在有点蒙这个税率
利润300万以内的都是5%。今年的政策。
去年他是分100万以内和100万到300万之间的。
可不可以发一个条文给我,谢谢老师!
小型微利企业:对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%税率缴纳企业所得税(财政部 税务总局公告2023年第6号) 对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%税率缴纳企业所得税(财政部 税务总局公告2022年第13号
全年利润是514万,那么应交企业所得税=300*5%+214*25%?老师是这样计算吗?我们老板想看我们有没有资质升级为高新企业
514万乘以25%,按照这个来缴纳的。
就没有减免了,是吗?
是的是的,是的是的。
收到,谢谢老师
不要客气,工作愉快。