您好,对的,那样的话也是需要修改的
公司要退租户22年部分租金,但是在21年12月已开了22年全年租金,我们开冲红字发票,这个21年12月的增值税申报表需要改?房产税需要去修改?
老师,去年11月份开始申报的个税,有个名字一直没有在公司上班了的,但是一直给他申报个税,我应该怎么修改把他从去年11月份开始修改掉
建筑公司22年个税申报工资多了,但是账上计提少了很多,这个怎么修改?改个税是不是纳税调增?
有员工申诉22年公司报了他的个税,但是他没有在公司上班。如果要去修改22个的个税申报表,是不是年报也要修改。
老师好,去年公司虚报了员工一个月工资,去税务大厅是不是要同时修改个税申报表和所得税年报
老师,是这样的,我接手以前,他申报的,成本和费用加起来一共25万,但是工资薪金那他一共申报了30多万,按他申报个税填,他申报了30多万,但是成本费用他做了25万,对不上,要是按成本费用填职工薪酬那,和个税申报又对不上,老师。你看这样处理行吗。第一行按做的成本费用填,第二行按申报的个税填,个税申报那可以说是有去年的工资
老师A公司是我们股东的公司,我们没有业务往来,基本都是向A公司借款,这月收了笔承兑为了发工资,把承兑转让给了A,A公司给我们公户汇的款,这个分录怎么做?一笔借款一笔还款?
老师 新成立的小规模公司(上月底成立 还没有业务) 公司税费种核定有消费税 但电子税务局我的代办里面没有显示消费税 那还需要申报消费税吗
请问一下老师,公司给员工买的五险一金属于福利吗?汇算清缴时要按比例才能扣除吗?还是可以一次性税前扣除啊?谢谢
老师,你看处理这样行不,第一行职工薪酬我按他做的成本费用填,第二行我按他申报的个税填,个税申报不是按收付实现制吗,支付部分去年的工资,
老师,研发费用的加计扣除的条件与要求是什么?不是高新技术企业只要满足了这些条件和要求,也可以扣除是吗?
公司买的车用,现在又卖了出去二手车,现在填增值税报表填哪个税率,,
老师,研发费用的加计扣除政策只有高新技术企业才有资格扣除吗?
个体工商户4-6月增值税未申报,现在7-9月报不了税变成非正常户,怎么处理
小规模企业付款但是未收到发票,我这样写可以吗?借:应付账款-暂估,贷:银行存款,下个月来票了,借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估
那如果修改之后的年报利润超过了300万,这个要怎么交税呢?
意思是不能按照小微了吗
是的,改之前可以,改之后就不可以了
那你不然就别修改这个
那如果对方不愿撤诉呢。
可以协商吗这个的