您好,这个是全部的吗还是

某事业单位发生以下业务,编制会计分录。1.2020年12月1日,在零余额账户2020年度财政拨款项目支出中预付进口B设备及代理费50000元,请编制必要的双分录。2.2021年1月1日,上述设备到货入关手续完结后实际应付设备及代理费共计40000元,收回预付款10000元。设备无须安装,已验收和办理资产登记,请编制必要的双分录。3.2021年5月10日,从其他单位调入财政授权支付拨款结转资金60000元,请编制必要的双分录。4.2021年末,“财政拨款结转”科目下的年初余额调整借方余额2000元、归集上缴借方余额200000元、本年收支结转贷方余额500000元、归集调入贷方余额100000元,年末冲销本科目明细科目,请编制相关会计分录。5.2021年末,单位开展年终结账清查,发现“财政拨款结转——累计结转”科目中有100000元已达到财政规定的结余资金认定条件,应转入结余资金管理,请编制相关会计分录。
二、案例分析题某行政单位2020年发生如下业务:(1)上年发生一笔日常业务专用材料采购支出2万元,年初发现材料有质量问题,通回供货商,款项已收回。(2)年初收到主管部门从其他单位调剂的财务拨款结余资金3万元,用于本年度要进行的办公楼大修项目。单位已收到财政授权支付额度到账通知书。(3)经财政部门批准,上年完成的专项水利工程监督检查活动结余资金1.7万元,转入本年水利资金审计项目。(4)年末将“财政拨款预算收入”科目及其明细科目余额转入“财政拨款结转”科目及其明细科目。单位各财政拨款预算收入明细科目余额如表9-3所示。
(1)上年度预付丁单位的购料料款180000元,现退回单位零余额账户。(2)按规定从其他单位调入财政拨款结转资金(项目支出)120000元,款项存入单位零余额账户。(3)按规定调给其他单位财政拨款结转资金240000元(项目支出),款项从单位零余额账户支付。(4)按规定上缴财政拨款结转资金(项目支出)60000元,款项从单位零余额账户支付。(5)按规定将单位财政拨款结余资金(日常公用经费结余)转入财政拨款结转资金(项目支出)100000元。(6)将上述财政拨款结转各明细账户余额结转“累计结转”明细账户。(7)年终对财政拨款结转各明细账户执行情况进行分析,基本支出拨款累计结转款项符合财政拨款结余性质(4000000-3800000),结转财政拨款结余账户。2.承资料一的资料和账务处理结果,并发生下列财政拨款结余业务,请根据有关凭证编写会计分录。(10分)(1)经查上年会计差错多支付单位管理费用款150000元,退回单位零余额账户。(2)按规定上缴财政拨款结余资金110000元,款项从单位零余额账户结清。(3)年末将“财政拨款结余”各明细账户余额结转“累计结余”明细
1.某事业单位各类预算收入账户和各类预算支出账户的本期发生额如表1所示,期末将有关账户结转“财政拨款结转”账户;另本期内还发生部分财政拨款结转调整业务,要求:根据上述资料中财政拨款预算收入和相应的预算支出账户的本期发生额,编制年终结转账项的预算会计分录。(1)上年度预付丁单位的购料料款180000元,现退回单位零余额账户。(2)按规定从其单位调入财政款结转资金(项目支出)120000元,款项存入单位零余额账户。(3)按规定调给其他单位财政拨款结转资金240000元(项目支出),款项从单位零余额账户支付。(4)按规定上缴财政拨款结转资金(项目支出)60000元,款项从单位零余额账户支付。(5)按规定将单位财政拨款结余资金(日常公用经费结余)转入财政拨款结转资金(项目支出)100000元。(6)将上述财政拨款结转各明细账户余额结转“累计结转”明细账户。(7)年终对财政拨款结转各明细账户执行情况进行分析,基本支出拨款累计结转款项符合财政拨款结余性质(4000000-3800000),结转财政拨款结余账户。2.承资料一的资料和账务处理结果,并发生下列财政拨款结余业务,请根据
某行政单位2020年发生如下业务:(1)上年发生一笔日常业务专用材料采购支出2万元,年初发现材料有质量问题,退回供货商,款项已收回。(2)年初收到主管部门从其他单位调剂的财务拨款结余资金3万元,用于本年度要进行方办公楼大修项目。单位已收到财政授权支付额度到账通知书。(3)经财政部门批准,上年完成的专项水利工程监督检查活动结余资金1.7万元,转入本年水利资金审计项目。(4)年末将'财政拨款预算收入'科目及其明细科目余额转入'财政拨款结转'科目及其用细科目。单位各财政拨款预算收入明细科目余额如表9-3所示。
老师,汇算清缴前没发,要调增,那以后发了咋办
从哪查看开出的发票对方有没有认证抵扣
老师,今年报了去年的工资,汇算清缴怎么算?
老师 12月购进的固定资产1月开始折旧,购进时收到普票价税合计入了原值,4月收到专票是不是税额需要冲减原值,多计提的折旧也需要调整吗,4月又开了销售票要出售
2024年暂估,2025年没有到票,调增了,2025年5月冲了暂估,现在26年5月,再次汇算清缴,审计说调减,对吗 ?? 只回答问题一句话的老师请不要解答接题了
老师,我是事务所经理,我们的行政,我出个报告,每个过程都要问,还催促,好烦啊,他有资格问吗?问这问那的,关他什么事啊?他问是什么意思啊
老师,我们是一般纳税人九个点,开200万发票,要交多少增值税和附加税,还有印花税,企业所得税
老师,公司未分配利润有点偏高,请问可以怎么做,金额调整低一点
老师,我们是运输公司,之前购买了一批尿素给自己公司车辆使用,现在用不上把它低价出售给别人了,应该怎么入账,成本2000元,卖1900元,之前都是从库存商品领用入主营业务成本。
老师,我们分公司有个项目是绿化养护的,开6个点的,每次开票都是苗木票开来,进项都很多了,都和他说养护就拔拔草浇浇水人工多的,让他苗木不要开了,我们老板娘还帮他说话的,说什么真实的,苗木就这么多,就是这样的项目的,本来是人工开劳务票的,后面老板娘让他做工资单,个税我们这边申报,剩下都开苗木,现在苗木查的这么严,我想让他一部分他提供的工资单一部分开劳务票,这样苗木就少开了