你好 你期初的应付职工薪酬多了。说明你的费用可能也计提多了,现在冲掉费用是没有问题的

一个企业他发生了一笔工资退回,这个时候借方是银行存款,贷方是应付职工薪酬,那这个时候因为他的借方不是任何费用类科目,我怎么才能做到应付职工薪酬的贷方和费用类的借方勾稽呢?就比,他后面冲减做的是红字冲减,就导致,现在管理费用的借方比应付职工薪酬的贷方少了退回的工资数。麻烦老师写下完整的分录
老师,什么情况可以不交个税呢? 2,要看今年多少工资未发,用应付职工薪酬-工资现在的期末余额减去年初额,对吗
老师,我建账应付职工薪酬取的真实的期初数,现在发现工资费用多了之前的,怎么修改呢老师,冲销管理费用,应付职工薪酬也跟着冲减了,欠的工资就不对了
老师,应付职工薪酬期初多了,现在发现多了,咱们冲减呢,老师,冲减费用,那费用就不对了
老师,我建账应付职工薪酬取的真实的期初数,现在发现工资费用多了之前的,怎么修改呢老师,冲销管理费用,应付职工薪酬也跟着冲减了,欠的工资就不对了
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。