同学您好,不对的,未达到起征点可不交税

老师我一月份把发工资分录,借方应付职工薪酬记成借管理费用了,五月份发现了,就又重新做了一个借应付职工薪酬贷管理费用的分录,由于管理费用减少了,导致资产负债表上未分配利润的期末余额不等于期初余额加利润表的本年累计金额,需要怎样调整一下呢
老师,发现去年的账,计提工资少提了一部分,所以今年的应付职工薪酬科目,期初余额不对,我要如何调整呢
老师,什么情况可以不交个税呢? 2,要看今年多少工资未发,用应付职工薪酬-工资现在的期末余额减去年初额,对吗
年初应付职工薪酬做了一笔减少的调整分录,那期末怎么调呢。事务所老师告诉我不用管过程,这是个时点数,让我直接知道结果就行了,那就是不需要分录吗,但是起初,发生额都不变的情况下,我怎么让期末数减少呀
老师,我们公司22年底关账工资四金没有计提,然后今年六月份审计发现这个问题,让我们去年12月重新计提,出的报表,所以应付职工薪酬新报表有余额,但是审计是23年6月做的,我们23年跨年结转科目的时候应付职工薪酬没有余额的,现在23年12月份发现这个问题了,我们做一笔什么样的分录可以使23年应付职工薪酬有22年的这个余额
公司开办幼儿园,那么幼儿园是独立的营业执照,可需要单独建账核算?还是在公司里核算?
有研发部门 未立项 研发部门员工的工资计入什么科目呀
老师,汇算清缴资产折旧摊销情况表是必须填吗?如果没有需要调整的数据也要填吗
老师你好,我们财务报表上实收资本加资本公积一共是1万元,这样的话资金账簿印花税是不是需要交2.5元就可以了
房地产销售房子,购买方是公司,发票是开专票吗?开专票的税率是多少?
搞工程时进行建筑结构拆除或破碎作业,经营范围具体选择什么谢谢。如果不办资质又可以选择什么经营范围谢谢
老师,公司用excel登记进销存,但现在的问题是根据采购价登记入库,销售的时候也按这个来登记成本,但实际上会有折扣,供应商开了折扣发票过来,那这个成本我们怎么调整?
老师,企业所得税汇算清缴有一部分成本调增,在填报表的时候应如何填写呢?
老师 填写工商年报 社保基数金额是填写企业部分基数总金额吧
这一题麻烦解答一下,谢谢老师
过了起征点,分开计入什么科目可以不交,第二问也回复一下
发给个人的话,除非是差旅费,都要交税
个税以实发工资为缴税依据不是应发,应付工资,多少多少钱没有发,都不影响
各地的工作中都是次月的15号申报,上个月的应发工资,不管发不发,你那个个税他都是要申报的呀,尤其是我们这种。资金紧张的公司不公司不及时发工资的,到这种情况下不申报吗?
不要交税税款可以零申报的, 扣除项目都需如实申报的。