你好 借利润分配未分配利润,借管理费用负数。

老师,这两表,一个是期间费用,那就是管理费用下的工资,还有个表是职工薪酬支出,这个是不是取值应付职工薪酬,那么这两个数就不一致了,因为,我应付职工薪酬借方也有对应主营业务成本
咨询一下老师,现在发现以前年度的工资 计提:借管理费用工资,贷:应付职工薪酬工资. 重复计提了,现在怎么冲销掉呢
老师,请问,我之前期的社保费和工资都是一起计提的,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保(单位部分) 我现在应该怎么把之前的分开来计提呢?
老师,我建账应付职工薪酬取的真实的期初数,现在发现工资费用多了之前的,怎么修改呢老师,冲销管理费用,应付职工薪酬也跟着冲减了,欠的工资就不对了
老师,应付职工薪酬期初多了,现在发现多了,咱们冲减呢,老师,冲减费用,那费用就不对了
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
好的,相当于费用多记了,都是这么冲销,直接借方冲减未分配利润,贷各种费用科目,对吧老师
对的,是的,是这么做的。
好的,正上愁冲了好多费用怎么做呢,谢谢老师啦
不用客气,工作愉快