您好,同学,研发成果的时候可以加计

专利的申请费用和第一年的年费可以入研发费用并享受加计扣除吗
我想问下,高新技术企业里面研发部门用到的办公费,比如打印模型,产品之类的可以归集到研发费用里面吗?研发费用里面包括办公费吗?如果有的话也是算在其他费用里面按不超过研发费用的20%加计扣除?还是说办公费可以归集到研发费用里,但是不能加计扣除?
比如说一个研究所里的专利许可给一个公司使用他的专利 ,那么这个公司研发产品可以研发费用加计扣除吗?
这个意思是现在可以填写研发费用的加计扣除,到10月份申报的时候还可以填写研发费用的加计扣除么?
您好,老师,研发费加计扣除里面的其他相关费用里的专利申请和代理费可以加计扣除,这个专利是研发完产品申请了专利这个研发成果的费用可加计,还是说用来研发这个产品用到的专利的申请费可以加计
小规模纳税人是季度申报增值税,4月份需要计提当月增值税和附加税吗?
老师,请问我们建筑行业有设备维修是个人公司,对方个体户能开票,但是无法对公支付,只能付给个人,会有我们公司引起税务问题吗? 如果采取付给个人,需要一下什么资料留查呢?
对方公司当月给我手误开错了一张发票,且立马就红冲掉了,我这面需要做账吗
招聘平台给我们开招聘费发票可以开信息系统服务技术服务或网络招聘费吗
外贸企业出口退税申报,配单这块差不到任何发票是咋回事
请问,签合同是14支A型号,因A型号数量不足,经客户同意,实际发货是13支A型号+1支B型号,AB型号的售价是一致的,开票要按什么开具?(合同未做变更)
老师现在需要补缴25年印花税,是直接新采集税源申报还是在25年12月申报表上进行更改
我单位与地方高校承担军民融合项目,地方高校在收到分包合同款后直接在款项内扣除3%的增值税,决算表中实际到款金额是扣除税款后的金额。项目验收时明细表没有体现3%税款,但余额是扣除增值税后的金额。请问:1合同款是否包含增值税。2如果是合理的,如何在验收的执行明细表中体现增值税。3如果不用在验收的经费执行明细中体现增值税,怎么处理比较合理。请老师举例说明。
软件企业自行研发软件用于销售,涉及的会计分录有哪些
开具一年的租赁发票。发票上是租赁面积乘以单价,能不能一张票开一年的租赁费,如果可以的话租赁单价就变了,这样可以吗?还是必须一个月一个月开。
就是我们研发的产品对应的专利或者软著申请费代理费可以加计是吗
还有个问题,不是本公司的员工,但是为了我们的研发出差了,差旅费可以加计吗
你好,研发部门使用的这个是费用化的吗?你都开始产生专利了。 还得是费用化的才能加计扣除 这个得做招待费 做不了差旅费
什么意思呢,产生的专利我们也不入无形资产
稍等下,老师刚下班,过会儿回答您啊
是的,你已经产生了专利,你现在还是研究阶段吗 你只有探索摸索阶段才是费用化 这都已经成型了的
成型了我们也没有入无形资产,就是这个产品申请的专利可以加计是吧
费用化阶段的可以的。