您好,同学,研发成果的时候可以加计

专利的申请费用和第一年的年费可以入研发费用并享受加计扣除吗
我想问下,高新技术企业里面研发部门用到的办公费,比如打印模型,产品之类的可以归集到研发费用里面吗?研发费用里面包括办公费吗?如果有的话也是算在其他费用里面按不超过研发费用的20%加计扣除?还是说办公费可以归集到研发费用里,但是不能加计扣除?
比如说一个研究所里的专利许可给一个公司使用他的专利 ,那么这个公司研发产品可以研发费用加计扣除吗?
这个意思是现在可以填写研发费用的加计扣除,到10月份申报的时候还可以填写研发费用的加计扣除么?
您好,老师,研发费加计扣除里面的其他相关费用里的专利申请和代理费可以加计扣除,这个专利是研发完产品申请了专利这个研发成果的费用可加计,还是说用来研发这个产品用到的专利的申请费可以加计
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
老师,马上1季度结束了,是先做所得税季报再做25年年度汇算清缴,还是先做年度汇算清缴再做季报好一些?
我a公司的员工也在b公司任职,然后a公司提给员工出差备用金实际是给b公司做事的项目差旅费,那我b公司的成本要核算a公司实际支出的这部分吗?
老师,专项附加扣除,赡养父母,父母都超过六十岁,一个人同时抵扣父母两个人的,可以吗?
批发零售蔬菜阶段的是不是免增值税
郭老师,建筑企业,差额计税,全额开普票,进项怎么抵扣,全部可抵扣吗
公司购买一年的ERP系统服务费9000元,收到专票,会计分录怎怎么做
资表的未分配利润是-51,利润表的利润总额是-38,为什么不一样,我要换一个财务软件,起初数据未分配利润-51
一般纳税人年报公示,参保人数可以不显示吗?
老师你好,问下,电商服装行业,成品票几乎没有,怎么做到税务合理合规,,增值税已经按照平台销售收入做不开票收入申报缴纳增值税,就是所得税这块怎么合规
就是我们研发的产品对应的专利或者软著申请费代理费可以加计是吗
还有个问题,不是本公司的员工,但是为了我们的研发出差了,差旅费可以加计吗
你好,研发部门使用的这个是费用化的吗?你都开始产生专利了。 还得是费用化的才能加计扣除 这个得做招待费 做不了差旅费
什么意思呢,产生的专利我们也不入无形资产
稍等下,老师刚下班,过会儿回答您啊
是的,你已经产生了专利,你现在还是研究阶段吗 你只有探索摸索阶段才是费用化 这都已经成型了的
成型了我们也没有入无形资产,就是这个产品申请的专利可以加计是吧
费用化阶段的可以的。