你好,没错就是这个意思

老师这个发生研发费用总金额,还有研发费用可加计扣除金额基数/申报加计扣除研发费用金额/这三个是一个意思吗?是写一样的金额吗
老师 请问一下,我10月份没有选择研发费用加计扣除,汇算清缴的时候我填写研发费用加计扣除是填写那个时间段的呀
老师 我10月份申报没有填报研发费用加计扣除表,更正申报研发费用加计扣除的时候在那里选择研发费费用加计扣除A107012表
请问老师,这个新政策研发费用加计扣除意思是,7月10月都可以先预缴填写加计扣除那项的费用了是吗?
这个意思是现在可以填写研发费用的加计扣除,到10月份申报的时候还可以填写研发费用的加计扣除么?
老师,暂估时, 借;成本。贷,应付-暂估 这部分是虚的。 现在做账,借,应付-暂估 贷,未分配利润。 这笔未分配利润分录应该什么时候做呢?
老师,养老企业小规模纳税人一个季度不开票免税销售额40万+1%普票10万,10万能享受小规模季度30万内免税吗?
进项税额不想抵扣怎么处理?
小规模纳税人是季度申报增值税,4月份需要计提当月增值税和附加税吗?
老师,请问我们建筑行业有设备维修是个人公司,对方个体户能开票,但是无法对公支付,只能付给个人,会有我们公司引起税务问题吗? 如果采取付给个人,需要一下什么资料留查呢?
对方公司当月给我手误开错了一张发票,且立马就红冲掉了,我这面需要做账吗
招聘平台给我们开招聘费发票可以开信息系统服务技术服务或网络招聘费吗
外贸企业出口退税申报,配单这块差不到任何发票是咋回事
请问,签合同是14支A型号,因A型号数量不足,经客户同意,实际发货是13支A型号+1支B型号,AB型号的售价是一致的,开票要按什么开具?(合同未做变更)
老师现在需要补缴25年印花税,是直接新采集税源申报还是在25年12月申报表上进行更改
不是高新技术企业的话,有研发费用还可以不可以加计扣除啊
那这个是不能加计扣除的
如您符合条件,请在本次申报时填报享受研发费用加计扣除优惠,并按规定留存好相应资料。这个一般是什么资料呢
这个需要和当地税务确认呢