您好,这个把原来的固定资产转在建然后记进去
老师,我们公司邀请设计公司给我们设计一个工程,设计公司设计出来,建筑工程费用是1200 万,设备费用是1500 万,他提出他的设计费要按2700 万进行计算。但现在我发现这1500万设备费,并不是用于工程建设的设备购买,而是工程建好后,用于成产线、设备等固定资产的购买。那现在这1500万,算不算在他的设计费里面去
老师,公司买了很多设备,已计入固定资产,现在需要把这些设备组合在一起组成一个生产线,问题一:现在要算这套生产线的总成本,这套生产线记什么科目?问题二:把这些设备组成生产线需要的安装费(20万)计入什么科目啊?在建工程吗?
老师,有个问题请教一下:单位8月份采购设备计入固定资产,现在领导说要记到“在建工程”。 请问:走“固定资产清理”科目,然后转入“在建工程”的处理方法是否合适?谢谢
老师,我们单位要对现有的生产线技改,生产另一种产品,技改产生的设计费、设备购买费用等应该记到在建工程的什么科目? 把原来的固定资产转在建然后记进去,还是新建一个在建资产?
老师,我们建一个固定资产,然后中间发生的各种费用先走预付,有记在建设工程,但是这个工程发生监理费我计入什么呢
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢