你好,通过应交税费—应交增值税(进项税额)明细账,和申报表的进项税额核对,看差异原因
老师,火车票的进项税额,在没有收入的情况下,怎么入账?可以抵扣吗?计入应交税费的哪个明细科目?是待抵扣,还是直接进入进项税额
老师你好,账务处理上待抵扣进项税额转入进项的金额远远小于报表上的进项税额。老师,请问这种情况是不是证明 有许多票是没有入账的?(已经勾选账上没有入账,导致待抵扣转入进项税额之后待抵扣进项税额的余额为负数 老师,除了这种情况,还有什么情况会导致待抵扣进项税额为为负数?但是曾值税发票综合服务平台,是没有留底,和已勾选的发票的
账面进项税明细与申报表进项抵扣明细核对,账面有未抵扣的发票,但是账面进项税额没有余额,这个怎么能够快速排查
账面没有进项税额余额,但是还有已记账未抵扣的发票,通过抵扣明细和账面记账一一比对后,只找出来未抵扣发票,但是不知道哪儿错了导致进项税没有余额,这个怎么找出错误调账?
请问老师,增值税申报表里面的全面进项金额,和明细账表里面的进项税额金额不一致,是什么导致的?有进项加计扣除,这个会影响吗?年底结转一次增值税进项销项
人员工资,可以上半年作为研发费用,下半年作为普通费用,这样入账吗?
我有一个一般纳税人,去年欠款增值税7万,现在开进进项来,进项留底可以抵税吗?
报表里的应交税费科目应该怎么计算?
老师,请问在2021年1-9月每月实缴了资本,但是没有做印花税申报,现在2025年8月做可以吗
支票的金额是绝对记载事项,怎么金额也是授权补记事项
老师 我们收到一张发票 我采购的是不锈钢轴 但是开票是光圆 这张票可以收吗 金额52元
其他应付款_法人有贷方余额,法人要提取备用金,可以做凭证在 借:其他应付款法人吗
请问老师六税两费优惠政策减免部分的附加税和印花税,要单独做账吗?借:应交税费,贷:营业外收入,还是直接根据缴纳税款的单据:借:应交税费,贷:银行存款?
请问老师,企业建造职工食堂领用了自产产品,成本180 产品税率13,计税价格是200 那么这项食堂的入账价值是多少呢,请问全分录怎么做
老师,我申报社保的时候显示这个是什么意思呢,该单位存在应申报未申报缴费工资/费额的职工,无法确认申报业务