你好!你们是一般纳税人还是小规模?什么行业?

请问老师: 当转让“ 金融商品 ”亏损时,即:产生 转让损失,这时的应缴纳增值税税额,可结转下一纳税期与下期转让金融商品销售额相抵,但年末时仍出现负差的,则说明本年度的金融商品损失无法弥补,且不得转入下一个会计年度,不可抵减下年度的 转让金融商品产生的收益。因此 借:应交税费--转让金融商品应交增值税 贷:投资收益 请问老师,根据分录来说,为什么亏损了税费减少?投资收益增加呢?
今年比去年,同期少交增值税款,税务局让分析原因。我看了一下,今年销售收入,比去年同期累计数要多,但增值税比去年减少,让分析原因,请老师指点一下
老师您好:本公司餐饮企业,2023年二季度收入与去年同期收入对比增长比例符合商务局2023北京消费季资金支持项目: 与销售货物或服务的数量如果挂钩了就要缴纳增值税,请问本公司收到的专项资金是否需要交纳增值税,怎样区分是否挂钩。
老师,先进制造业、现代服务业等企业增值税加计抵减税款应作为其他收益并入利润总额缴纳企业所得税。请相关企业注意一下。 比如,我们2023年一直有留抵都没有交税,这个加计抵减一直留着那,今年4月份刚交,正好用到这笔加计抵减,这个分录这么做,去年需要做收入交企业所得税吗
郭老师,你好。 老师,我们是进出口公司。之前按照按照销售发票申报的增值税和所得税收入。销售发票也是根据报关后,进项发票取得了,才开相应的销售发票确认收入。结果,现在税务出现异常。进出口那边跟税务我们申报数据就对不上。主要原因就是,比如2021年的出口,进项发票2022年才收回来,所以收入就报在2022年了,2022年有的出口业务,收入就确认到2023年了,2023年的,大部分就确认到今年了。销售发票也是今年开的。现在税务要求把数据还原,相当于以出口那边的数据为准。那我们确认到后面年度这种收入和成本怎么改到当年。和去税务大厅更正申报
咨询费企业,他的餐费加油费,应该占收入的多少?
老师,增值税或者企业所得税,更正以前年度的申报,需要缴税,需要交滞纳金吗
老师,小规模纳税人,增值税季末结转的分录,需要超过120万和不超过120万两种(谢谢老师)
补税在2023年调整费用,税费加上滞纳金需要130万,需要调整多少费用
郭老师,有预收款,按期按次扣费的,增值税怎么交
老师,请问,25年汇算清缴,25年社保费只缴纳到10月份,11-12月份欠缴了,在2026年缴纳了,这样的话职工薪酬支出及纳税调整明细表,社保费金额要怎么样填呢,
老师,请问基本户变更了,我要到电子税务变更吗?如何操作?
郭老师,原材料卖废品的需要交增值税吗
老师,那个多栏明细账簿只是针对损益类的费用,是吗?
想问一下,本年利润是登在多栏明细账簿还是三栏明细账簿啊?
一般纳税人,制造业
你好!你们库存增加了吗?
原料采购有所增加,整体税负比去年低点
你好!同期库存增加会降低当期税负的
我想问一下,与去年同期做比较,分析的时候,是分析1-8月的累计数,还是说光分析8月的数
你好!一般是看累计金额
奥,是这样,原因一般怎么表述呢?
税务局让写减少的原因,而且要有数据支撑,这个数据是写数量?较去年增加多少吨?还是写金额?
你好!对比一下库存金额,因为库存金额增加所以进项税金额增加,暂时缴税少