你好,学员,老师看了是对的
老师,麻烦帮我看下,这笔的分录做的对吗
老师 麻烦您帮我看一下这样记分录对不对
老师 麻烦帮我看一下这两个凭证分录对不对
老师好,麻烦帮我看下这个分录对不对
老师麻烦看下这笔业务的分录对不对
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
不是应该 借:管理费用-办公费 贷:无形资产摊销吗 为什么是预付呢
这个不是无形资产的 是前期提前支付的,先计入预付账款的,后期摊销的,
老师能说清楚一点吗 我还是有点不明白
他1月份不是已将付过了吗 怎么3月份 还要做预付
因为这个属于待摊费用的,不是无形资产 前期支付 借预付账款或者长期待摊费用 贷银行存款 未来按期摊销费用 借管理费用 贷预付账款或者长期待摊费用
好的 我知道了 谢谢您了
不客气,学员,周末愉快