你好,学员,老师看了是对的

老师,麻烦帮我看下,这笔的分录做的对吗
老师 麻烦您帮我看一下这样记分录对不对
老师 麻烦帮我看一下这两个凭证分录对不对
老师好,麻烦帮我看下这个分录对不对
老师麻烦看下这笔业务的分录对不对
老师:公司购置的车,今年老板交车险,购买方:老板自己的名字,能入账报销吗
老师,员工自己先垫付了快递费1000元,快递公司可以把发票开给单位,现在这1000元,可以从公户报销给员工吗?
老师。投资款没投,是不是不能分红?
老师,25年收到保险费的发票已经入账了,26年收到红冲发票后如何做账呢,已经跨年了
真无语,我都不干了,今天来面试的那个人居然问我汇算清缴了做了没有,忙的要死,哪有时间搞
老师,请教:一般纳税人去年的预付账款当时对方没开完发票我先做了费用和进项税,但今年收到发票才发现对方开的是普票(各种原因不能重开专票)。这其中有两万在去年做了进项税,现在要把这两万做成费用。我是一个个月返回去改账呢还是可以在这个月把这两万进项税冲成费用 做平呢
老师, 2月份发工资的时候有四个员工的工资发错了,让员工重新退回公司账户之后又重新给他们发放, 这几笔退回来的工资又重发,账务处理应该怎么做 ?
房地产企业,奠基仪式活动设备租赁费(音响,地毯等)应该计入什么科目?是否可以进入开发成本?
老师,贷款利息不能抵扣正税吧
老师公司的房租需要摊销吗
不是应该 借:管理费用-办公费 贷:无形资产摊销吗 为什么是预付呢
这个不是无形资产的 是前期提前支付的,先计入预付账款的,后期摊销的,
老师能说清楚一点吗 我还是有点不明白
他1月份不是已将付过了吗 怎么3月份 还要做预付
因为这个属于待摊费用的,不是无形资产 前期支付 借预付账款或者长期待摊费用 贷银行存款 未来按期摊销费用 借管理费用 贷预付账款或者长期待摊费用
好的 我知道了 谢谢您了
不客气,学员,周末愉快