你好,学员,老师看了是对的

老师,麻烦帮我看下,这笔的分录做的对吗
老师 麻烦您帮我看一下这样记分录对不对
老师 麻烦帮我看一下这两个凭证分录对不对
老师好,麻烦帮我看下这个分录对不对
老师麻烦看下这笔业务的分录对不对
什么是公允价值,如有变动计入收益吗?
公司注销,必须要先清理固定资产,往来款吗
只给员工买三险可以吗?违法吗?
老师好,想问下公司销项开的租车费,那进项需要开哪些票进来做成本啊
老师好,请教一下,公司有个客户,去年开来的一张普票6万多,因公司去年资金紧,没打款,现在想打款给他,他说公司注销了,那我要怎么处理。钱肯定要打给此户主的
想请教你一个业务上的问题:公司银行账户被冻结了而且是无法解冻的那种,但后续还有些剩下的尾巴业务,该怎么操作呢?
老师厂房员工受伤 单位给他的赔偿付款怎么做会计分录
餐饮住宿费用发票开来了,钱还没付,摘要怎么写
高校食堂免增值税2016-82号文
如何在电子税务局开发票,开’日用杂品’驾驶式洗地机
不是应该 借:管理费用-办公费 贷:无形资产摊销吗 为什么是预付呢
这个不是无形资产的 是前期提前支付的,先计入预付账款的,后期摊销的,
老师能说清楚一点吗 我还是有点不明白
他1月份不是已将付过了吗 怎么3月份 还要做预付
因为这个属于待摊费用的,不是无形资产 前期支付 借预付账款或者长期待摊费用 贷银行存款 未来按期摊销费用 借管理费用 贷预付账款或者长期待摊费用
好的 我知道了 谢谢您了
不客气,学员,周末愉快