同学,你好 借:营业外支出 贷:其他应收款 借:其他应付款 贷:营业外收入
报表附注中,应收账款应付账款其他应收其他应付余额怎么看?看什么报表?什么余额?
企业注销遇到其他应收款,其他应付款有余额该怎么调
注销企业所得税申报表中,其他应收款余额100,其他应付款余额1600,这两项应该怎么填?
老师 做税务注销 其他应收款和其他应付款有余额 该怎么处理呢
老师,公司代理注销清算企业所得税申报表这个怎么填呀,我的账面上只有银行存款有余额,其他应付款有余额,未分配利润有余额,其他都没有余额,这个不知道怎么填
老师 我们送礼收到的专用发票,算视同销售吗,进项税额用不用转出呢
小企业存货盘盈盘亏会计科目分别是?
工商局公示是工商年报吗?工商年报在哪里
老师:客人要多开2000元发票,我们要收多少个税点,要怎么算
要资产负债全科目表及科目解析
老师,我用的管家婆工贸版,这个系统没有在产品分摊费用,有模版可以计算在成品的人工分配吗?
老师,以前年度科目做错了,现在怎么调账,收入,做成库存现金
小规模纳税人是按月申报,需要每月上传财务报表吗?
还是那个一般户的问题,我们开这个户目的是为了和另外一个子公司座位专用的资金往来账户使用,但是当时那个子公司还没成立,但各项业务已经在开展中了,然后和我们单位合作成立这个子公司的企业先行投入了5w作为备用金,然后我这边做账就是做到了往来,走的其他应付款,然后月初走了两笔账买的办公用品,做账就是对冲其他应付,现在的问题是,因为买东西付钱从我们这里走的款,等于说我们单位做账,不太合适,就让他们先垫付或者先挂着,等开了户再转账,前几天催的不行了要付账,商量之后是说取现1w先垫着,我就是前两天问的那个问题嘛,但是发现其他应付整不平了,做到其他应收的话,一般户也是少了钱的, 这种情况下应该咋办呀老师
请问完税凭证怎么抵扣进项?税务系统里有吗?还是拿着完税凭证去税局抵扣?