附表1 11行填写58万/1.03 税额58/1.03*3% 主表23填写58/1.03*1% 减免明细表本期发生额,实际抵扣金额也是和主表23填写一样的
请问老师,我们是房地产企业的老项目,采用简易计税百分之五税征收率,现在卖了一台使用过的旧车,根据2014年57号文件,采用3%减少按2%征收,但是报税系统里没有地方填写啊,怎么办,填3%里,说不符合我的税种核定,填5%里,又不对
老师,我们公司卖了一辆二手车58万,累计折旧401838.2,资产净值666761.8,资产原值1068600,然后现在按照3%减按2%缴纳增值税,麻烦老师给我写下具体的分录,包括分录后面的金额,谢谢老师
老师,我们公司卖了一辆二手车58万,累计折旧401838.2,资产净值666761.8,资产原值1068600,然后现在按照3%减按2%缴纳增值税,麻烦老师给我写下具体的分录,包括分录后面的金额,谢谢老师
老师,我们公司卖了一辆二手车58万,累计折旧401838.2,资产净值666761.8,资产原值1068600,然后现在按照3%减按2%缴纳增值税,麻烦老师给我写下具体的分录,包括分录后面的金额,谢谢老师
老师,我们公司卖了一辆二手车58万,按简易计税,3减按2%,现在申报表该怎么填写,具体在哪里填多少金额,麻烦老师详细说一下
老师,你好,老板拿了一些餐饮发票回来,然后公司账号转给法人的是报销款,那我会计分录怎么做
@朴老师,高企中,研发费用占销售收入的比重,其中研发费用是账务中归集的还是税务可加计扣除的研发费用?
项目人员生活费开支入什么科目
福利费是全年工资薪金的14%吗?
老师,我们新租了一个办公室,材料都是我们自己采购,工程队指出人工,这个装修的过程,科目应该怎么记合适呢
老师,供应商送货,实际上是复合无漆门,但是他开票开不了这个明细,只能开门这个大类,可以吗
3月的时候我司因有一批2023年-2024年的进项发票被税局认定为虚开而预缴了增值税,后来经我司争取说明情况后这部分发票不用做纳税调增,请问现在这已经预缴了的增值税我要该如何处理?要记账到营业外支出还是以前年度损益?
请问老师,餐饮业在别的土菜馆点的成品菜再卖出,如何开票,如何入账?
老师!问一下!2025年7月取得的房产证!什么时候申报房产税和土地使用税
老师,我们是建筑安装工程公司,设备安装我们会用到吊车,现在对方要和我们签订的是“工程作业协议”,且合同里不能出现“机械租赁”等字样,并且给我们开的发票类目是“物流辅助作业-吊装”,这个对于我们来说能行吗?
减免税申报明细表我要选择哪一个呀老师,
老师这个税额是没有办法抵扣的吗,
2217 你看下有没有这个的
没法抵扣的 抵扣不了的
简易征税有进项都没有办法抵扣的是吗老师
是的,是这么多,是这么理解的。
然后老师我填附表二,这上面的抵扣的发票分数金额税额为什么和我抵扣勾选的不一致,抵扣勾选统计确认表我也都打印出来了,这是为什么
多了还是少了 看下能修改吧
附表二自动跳出来的,少了,这是什么原因,是可以修改的
原因不清楚 你看下是不是勾选之后又修改过的
就是我8月份勾选了一次,9月份又勾选了剩余的发票,统计确认是在9月份统计确认的,那像这种情况附表二手动改可以吗老师,有没有什么影响
可以修改没有影响