您好,销售方是农业生产者销售自产农产品?

小规模纳税人开农产品三个点专票只能按发票上面税率抵扣吗?
一般纳税人从小规模纳税人手中购买农产品取得的发票是普通发票的话?还可以计算抵扣进项税吗? 是不是只有专票才能抵扣。 还是农产品这个比较特殊 不管是不是专票都能抵扣呢?
我想问下,我是一般纳税人,从小规模纳税人购进农产品专用发票,对方必须放弃优惠政策,开具3%的专票,我这边才能按9%抵扣进项税吗?对方开1%的话,我只能抵1%的进项税?
这里是不是讲错了,取得小规模的专票才能计算抵扣9吗?怎么记得如果开专票只能按税额来抵了不能计算抵扣了?
农产品抵扣进项,小规模纳税人不是开专票只能按专票上税额来抵扣进项了吗?只有开普票才能计算抵扣9的,不是这样吗
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
销售方是小规模纳税人,开的税率3的专票,那购买方怎么抵?
您好,对方卖的农产品是自己生产的?
这是题目
您好,取得专用发票按9%抵扣
那取得普票呢?这个题目里的是自己生产的吗
题目有从农业生产者采购
我说的小规模那个!!
一样,题目大前提就是从农业生产者采购自产农产品
普票的话是不是就不能计算抵扣,只有专票才可以?只有没有享受税收优惠的专票才能计算抵扣,是这个意思吗?
普通发票直接计算抵扣,
专用发票为了保证购买方的合理税费优惠,也是可以计算抵扣
意思如果开普票就直接计算抵扣,如果开专票,没有享受税收优惠政策的,比如开的是3,优惠政策是1,也是可以计算9抵扣的,是这样吗?如果开1只能按1的税额抵扣了是吗
是的,开的是3,优惠政策是1,也是可以计算9抵扣的,
如果开的是1就不能按9计算了呗,也就这种情况是按税额了?
是的,如果开的是1就不能按9计算