你好,起初未缴纳是上一个月的应补税款。
增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)主表第25行:期初未缴税额(多缴为负数)这一行我们的数据一直显示的正数的,是表示我们还有税款未缴纳吗
老师,填写工商年报里的纳税总额,是填全年的附加税、印花税、所得税,还有本年累计的增值税,老师,填写本年累计的增值税是填写纳税申报报主表里24行的应纳税额合计里的本年累计数,还是填写19行里的应纳税额本年累计数,还是填写27行里的本期已缴税额的本年累计数呀?
一般纳税人增值税申报表中第19排应纳税额的本年累计金额就是全年缴纳增值税的金额吧,那个26排的期初未缴税额和27排的本期缴纳上期应纳税额的金额分别表示什么?如果需要年度已缴纳税款的金额,是填报哪个数据?
增值税及附加税申报表的18行本期应纳税额减征额数据怎么得来的?
增值税及附加税费申报表的,税款纳税,期初未纳税额,本年累计额,这里的数据是什么?
老师好,初级会计考过后,建议考注会还是中级呢?目前并没有从事这方面工作的话可以报考中级吗
老师公司的研发费用 月底用结转吗 怎么结转呢
我们公司个人股权变更,注册资本300万,原股东股权60%,实收资本没有交够,交了120万,现在需要将自己的5%转让给另外一个人,是应该原股东把注册资本180万交够才转让昵,还是不用交够就可以转让,实缴和认缴有什么区别,对公司需要多交税吗
老师,最新季报企报表中第二行实际支付职工薪酬工资是25年1-9月份的,但是1月实际支付是上年12月应发工资,我在做24年年度企报的时候账载金额和实际发生额一样,没把12月没有抠出来,那现在9月季报需要把1月实际支付14年12月的扣除来么
老师,我在自主申报企业时,保存不了,是什么原因
老师,我的客户给我提供了一些明细的附件单,日期是2025年5月6月7月的都有,但是7月之前的成本已经按开的发票入账了,并且提供明细和报销的人员7月之前在公司没有发放工资也没有申报个税,我是刚接手做2025年8月9月的账,客户是在抖音做直播的,抖音从8月开始不再开服务的增值税发票,只开了预付卡充值不征税发票,现在我入成本没有发票,客户就提供了他们在抖音的消费明细,我是不是只能把8月和9月消费的明细作为依据入营业外支出,后期汇算清缴的时候在调赠,对吗
老师,请问广告租赁发票能抵扣文化事业费吗?
老师,经营租赁可以开服务费咨询费吗
现在村里统一补录以前的固定资产,应该怎么做分录,资产负债表表才能平。
老师请问一下,个税的问题,有一个员工在八月都离职了,在九月份申报的时候还有他的个税呢,都没有工资了
本年累计是哪一行的本年累计啊。
在增值税及附加税费申报表里的税款缴纳里的期初未缴税额里的一般项目的本月数与本年累计里
你好,这个期初未纳税额是上一个月的应补税款,本年累计就是每个月的合计起来。
32项,33项,是公司欠税务局的税款吗?
你好,不是的,这里看不出来啊,是不是有欠税,你们单位是正常交税的吗?
正常交税的30栏和25栏要填写一样的,下面就是正常的了。
是正常交税的
那30项,就应该填写25项的一样数据了,然后就平帐了嘛
对的,是的,是这么做的。
25项期初未缴税额有数据,税是正常交完了的,可以几个月都不管他吗?不在30项里填数据可以吗
二十五行是上一个月的应补税款,说明不了什么。
今年没有开票出去,税是去年几个月疫情国税压下没让交今年一月,二月,三月,四月以全部补上交了,25项,32项,33项的数据没变,现在九月填,八月份的数据,直接填25项的数据,填到30项里面就可以全部清零了吗?
今年没有开发票,那你是不是你每个月二十五行和30行就不对不一致。
二十五行绝对不等于30行。
这个应该怎么填呢?
如果是正常交税的,25栏和30栏填写一样的金额。