你好,你现在知道准确的余额吗?

关于往来科目的处理,1.公司销售货物没有收到货款,设置应收账款进行账务处理,2.购买货物支付货款,但没有收到发票,通过预付账款处理,3.预收货款没有开具发票,通过预收账款处理,这样处理会不会形成往来账目混乱?有其他方式处理吗
老师,期初余额这种往来科目混乱怎么调整?
老师,我们公司太多往来账太乱了,很多票啊,借款都收不回来了,那这个账怎么处理?还能救吗?
实习期了解到接手过来的公司以前的账有些混乱,自己需要怎么处理?
老师,我新接手的单位往来款挂的非常混乱,当月调整凭证量太大,我能全部反结账到2019年重新整理往来账吗,还有就是如果调整到19年,影响以后年度的利润怎么处理
收到款项时: · 借:银行存款 · 贷:其他应收款 紧接着暂估收入: 借:其他应收款 · 贷:其他业务收入 · 贷:应交税费 - 暂估销项税额 因为还有留抵进项,所以结转暂估税费为: 借:应交税费 - 暂估销项税额 贷:应交税费 -待抵扣进项 本月现在已经开具发票给客户了,请问要怎么做冲销
老师您好,公司买的厂房出租了,开发票时到底写厂房租金还是写非住宅租金呢
薪资收入24750怎么算个人所得税
老师,做受益所有人备案出现这种弹窗是什么情况
老师,为什么做受益人备案,老是这样弹窗呢
三个人一起开洗车店如何做一个合同
老师,深圳公司受益人备案,出现这个页面,算是搞定了吗?
电商行业的,我是代销的,需要给客户提供什么资料?
老师,总公司代付我们分公司的员工工资但是不想做账,就挂账外我们欠他的现金,等我们这边现金货款收够了,然后还给他们,我们这边做账让直接做支付工资钱不够先负数着,但是我们得半个月现金才能收到那个金额,一直挂负数会不会有问题
选项A,不是不影响损益吗?
每个明细有个余额,但是应收应付还有负数,有的公司名称错一个字
称错了,你这个在科目明细里面直接修改一下就可以的,应收应付出现的负数,你看一下,应收是少报了收入,是提前收了人家的钱,没有确认收入,没有开发票, 应付负数是预付给对方的,你看一下对方是不是没有给你开发票。
公司名称之前错一个字,不能确定是否是同一个公司?
那你们交接的时候怎么交接的?他原始凭证又是啥?你看一下他原始凭证上面的名字不就行。