同学你好 之前没有业务吗

老师好 年末结账 发现利润表的净利润和资产负债表的未分配利润不一致(本期-上期),损益类科目没有余额,这是什么情况呢。我用的是金蝶软件,会出现损益类借方负数不能结转的可能吗
老师,金蝶软件,月底结转增值税时候,数据怎么看,是从科目余额表里看本月的销项和进项吗?还是也可以像结转损益一样,审核过账直接生成凭证?
老师 , 我1月份账里面, 本年利润没有结转利润分配, 导致科目余额表需要本年利润和利润分配的两个科目相加才能等于利润表的期末余额, 这样可以吗
老师你好,金蝶软件做账,有反结账1月份的,修改凭证,结账后看科目余额表,为什么1月利润分配的科目里没有金额呢?
老师 我在1月做了一笔调账 利润分配-未分配利润 贷方有金额 我看科目余额表余额为什么还是期初余额数儿 为什么没有加上1月调账的这笔数儿呢
老师,我们找的兼职员工支出可以按照薪金工资申报个税吗?
货物已经出口以后,但是没有外汇, 怎么操作呢
同样的税率,但是类别开错了,叫虚开发票吗
A公司以前是制造型高新企业,没有申请进出口经营权,一直是开成品发票给进出口公司,进出口公司收到国外客户货款之后再付款给A公司!进出口公司再自己申请退税。现在有以下问题:如果A公司从制造型企业变成贸易型企业,还能跟以前一样开票给进出口公司,由进出口公司退税吗?现在就是A公司想要转型,从制造变成贸易,不知道会不会对退税有影响
2025年年底根据合同约定预结算了部分费用,一个安全奖(金额固定不变)需要做抵扣进项税,有一个的预结算金额比实际金额少,要怎么进行账务处理?这个是直接红字冲之前的凭证,然后根据发票从新入账?还是收到增值税专用发票根据增值税金额计入进项税红字冲原来计提的科目,发票多余的部分直接做账计入成本?
老师,问一下,我们高新技术企业认定没通过,证书没拿到,税务局也不认可,但是会计在账上做了研发费用,这几年的研发费用都加计扣除了,现在怎么弄
请问老师公司给员工买的意外伤害保险计入什么会计科目?
老师国内员工出差补贴是否要缴纳个税?有没有相关的政策?
老师,单位制作的视频费用,记到哪个科目
购买的鲜花,开票是生产生活服务*鲜花,对吗?
有的,只是1月有凭证做错了,然后反结账了,
同学你好 结转损益了吗
结转损益了
科目余额表里的 “利润分配”里没有本期发生额
那就是没有余额 没有利息
但是实际应该是有的,资产负债表里的“未分配利润”=年初“未分配利润”+利润表里的净利润,对吗?
同学你好 对的 没有跨年调整就一致