可以这么做的,金额大的你可以做固定资产,小的话你直接做管理费用,办公费。

如果公司付给公司的员工备注报销,没有发票,只有银行回单,,没有发票肯定不能入账,我就借了其他应收款个人,这个钱肯定也收不回来,如果我发生费用和工资,不是这个员工产生的费用和工资,可以用其他应收款去冲公司发生的费用和工资吧,
老师好,公司支付了一笔拉车费,金额1万多,签订了拉车服务合同,然后当时因为账上资金不够就由公司一个员工垫付了,公司账户有钱后就把这个垫资款打给了员工。但是合同当事人双方又是我公司和拉车公司,公司员工垫付以后取得了对方公司盖章的收据,我把这些合同和收据和银行回单都作为入账凭证,但是我做账的时候没有通过其他应付款-员工核算,直接贷方银行存款,等于省略掉了员工垫付的这个过程,但是附件上是能看出来的,这样可以吗
老师,生产员工经常预支工资,几百~1千不等,生产老总会微信直接给,然后拿借款单来报销,以前一直对私转给他,这个如果要对公怎么做账,可以这样走吗?还是说预支工资的一定得直接打到员工的账上
老师 员工买了一个打印机,员工垫的款,带着普票报销。打印机算不算固定资产,怎么做账喃?是不是这样:借固定资产,代银行存款。费用从银行存款直接转给来报销的员工就可以了?
老师,您好,去年12月份购买了1笔固定资产开的专票,因是小规模没有抵扣,直接入成本了。现在转成一般纳税人了,想抵扣进项税额,分录:借:固定资产5198 贷:银行存款5198;冲销:借:固定资产-5198 贷:银行存款-5198 借:固定资产 4600 应交税费-应交增值税(进项税额) 598 贷:银行存款 ;因为是 资产类的科目和税,不影响损益,不调整损益类科目。12月份就这样调整可以了吗,这笔分录涉及的其他有关的分录没有需要补充调整了吧,这样做是否完整否呢,老师帮忙分析一下,谢谢
如果每个月工资零申报,年底一次性发放,是不是可以享受5000*申报月份
超产奖是达到规定产量超出部分给予的奖励,要是产量不达标,倒扣钱合理吗?
会计人员想转行做会计老师,需要考什么证
固定资产在投资时设备8万,现在成了6万,那2万设备卖了,这两万怎么走账,怎么写分录
老师,以前是高新企业现在被查要补缴税,现在很多企业被查,一般怎么处理的呢。
羽绒服的商品分类编码是多少?1040201110000000000吗?
老师好。小微企业所得税年终汇算清缴 税务局退税 的钱返到 公司账上 怎么做账?银行存款 有退回来的多缴企业所得税钱
老师,股权转让没有个税还要申报吗?
老师,我们公司加工牛羊肉,进项也都有牛羊肉,现在系统里未勾选的只有牛肉了,现在要开出去羊肉的销项,这样可以吗?
我们挂靠别的建筑公司 我们给他们开了一部分发票 然后其他都是我们分包方给他们开的发票 剩余的我们公司还有一些分包方剩余的开给我们了 总体来说分包方开给我们的发票金额加上这个项目代发工资大于我们开给挂靠方了 这样可以吗
但是这样会不会到时候会有一个银行付款回单啊。
有的收款人是个人。
这样的话,报销费用的银行电子回单,是不是和发票放一起就可以了。要不然,借固定资产,代应付账款。等到有银行电子回单后再做一笔:借应付账款,代管理费用。?
你好,可以的,可以这么做。这个分录不对,借管理费用在其的应付款,借其他应付款在银行放款报销,体现了个人做这个其他应付款里面,你做这个应付账款借方是什么意思啊。
就是不知道怎么做分录
你好,你要做固定资产还是管理费用,如果做管理费用,借管理费用,贷其他应付款,借其他应付款,贷银行存款,这就是完整的,第一个是他报销,第二个是支付给他。